借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
老師你好,我們企業(yè)有臺(tái)車賣了,固定資產(chǎn)清理的分錄,借:累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn);借:庫存現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng);假如是處置損失,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,對嗎
您好,老師,公司進(jìn)入清算注銷,公司名下有兩輛小客車已轉(zhuǎn)移登記到個(gè)人名下,沒有轉(zhuǎn)讓收入,請問賬務(wù)怎么處理?分錄是這樣嗎?借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 有什么比較好的處理方式?
單位車輛賣給個(gè)人,單位開出增值稅專用發(fā)票,請問怎么賬務(wù)處理。 如果是不做固定資產(chǎn)清理做到收入里去的,那固定資產(chǎn)清理賬務(wù)怎么處理。
老師好,請問主動(dòng)處置固定資產(chǎn)的凈殘值分錄 借資產(chǎn)處置損益,貸固定資產(chǎn)清理 對嗎?
老師您好!2022年賬務(wù)做錯(cuò)了,出售的固定資產(chǎn)清理,沒有做固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益,造成賬上虧損嚴(yán)重,折舊又多折了,上半年沒有出售有有盈利交了企業(yè)所得稅,下半年開始出售固定資產(chǎn),出售了300多萬,直接做固定資清理,造成賬面嚴(yán)重虧損,現(xiàn)匯算清匯怎么處理?急!急!急!
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
最后將固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
怎樣將固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入啊
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
金額填固定資產(chǎn)清理的金額嗎
金額填固定資產(chǎn)清理的余額
我的余額在固定資產(chǎn)呢,哪里分錄做錯(cuò)了嗎
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
做完這個(gè)科目,就無固定資產(chǎn)余額了
我是本月購進(jìn)的資產(chǎn)用不了就賣出的,未提折舊,購進(jìn)時(shí)借固定資產(chǎn)和進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付帳款的
下面分錄就是借固定資產(chǎn)清理貸固定資產(chǎn)的
然后賣出時(shí)又借應(yīng)收賬款,貸固定資產(chǎn)清理銷項(xiàng)稅額的
老師,上面的分錄處理有哪里不對嗎
我已調(diào)整好分錄了,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!