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老師,建筑勞務(wù)分包公司一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅跨地區(qū)預(yù)交稅款怎么交
一般納稅人去異地提供建筑服務(wù),是清包工,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,預(yù)繳稅款,需要提供什么資料,要?jiǎng)趧?wù)資質(zhì)嗎?
老師,一般納稅人建筑公司外地預(yù)交增值稅是按2%預(yù)交嗎?是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)3%的純勞務(wù)發(fā)票,預(yù)繳稅款怎么計(jì)算?需要預(yù)繳多少?(項(xiàng)目在外地,開(kāi)了外經(jīng)證)
工地項(xiàng)目開(kāi)始是一般納稅,預(yù)付工程款按一般預(yù)交了,后來(lái)變成甲供工程簡(jiǎn)易計(jì)稅,預(yù)付款這部分少預(yù)交的1個(gè)點(diǎn)怎么到當(dāng)?shù)仡A(yù)交?
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷(xiāo)單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類(lèi)消 費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
您好,辦跨區(qū)域報(bào)告是線上電子稅務(wù)局提交,線下帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件到辦稅廳填報(bào)。 確定預(yù)繳地:勞務(wù)發(fā)生地(項(xiàng)目所在地縣級(jí)及以上稅務(wù)機(jī)關(guān))。 準(zhǔn)備資料:勞務(wù)合同、分包合同及分包發(fā)票原件和復(fù)印件(依當(dāng)?shù)匾螅?算預(yù)繳款:(全部?jī)r(jià)款 - 分包款)/1.03*3%。 增值稅預(yù)繳稅款表 建筑服務(wù)行填銷(xiāo)售額、扣除額、3% 預(yù)征率及計(jì)算的稅額。轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金繳納,取完稅證明。