茶葉目前的稅率都是9%的,不是13%。
老師請問一下這個(gè)怎么操作:我們是茶葉公司,公司自有茶園,請民工采摘一斤茶葉15元,那么我材料入庫1斤,只能給自己開15元的發(fā)票嗎,那茶園管理那些費(fèi)用不算在原材料成本里面么,這樣到時(shí)按照9%抵扣不是很虧?應(yīng)該怎么處理呢
關(guān)于這個(gè)稅的問題,打個(gè)比方說,我是工程的總包,我是九個(gè)點(diǎn)的稅,我一千萬的項(xiàng)目里面是含了9個(gè)點(diǎn)的稅,這個(gè)工程我接到后分包給別人做,那以后別人家的分包商開13個(gè)點(diǎn)的票,他開13個(gè)點(diǎn)的票給我,我能抵扣的多少?比如說開70%的材料票13個(gè)點(diǎn)的,可以抵扣的到多少?
老師我想請教一個(gè)問題,就是說我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對嗎?
我農(nóng)戶那里買的茶葉,是不是只能抵扣9個(gè)點(diǎn),那我包裝一下,再銷售開13點(diǎn),這個(gè)沒問題吧
專用發(fā)票3個(gè)點(diǎn),開的廳門裝飾材料,我們是一般納稅人,但安裝工程選擇簡易計(jì)稅3%,不抵扣進(jìn)項(xiàng),但也有13%銷售材料及產(chǎn)品,那么這個(gè)裝飾材料我們是可以抵扣吧
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請問丙的收據(jù)怎么開?
甲乙簽訂合同,甲方代乙方付給丙方,請問收據(jù)怎么寫?丙開給甲還是乙方?
老師,我們沒有機(jī)器工時(shí),也統(tǒng)計(jì)不了每個(gè)產(chǎn)品的工時(shí),制造費(fèi)用和期間費(fèi)用該怎么分配???
老師你好,公司想接機(jī)加工的活兒,營業(yè)執(zhí)照需要怎么增項(xiàng)呢?
老師印花稅假如200萬少報(bào)了100萬,更正申報(bào)修改補(bǔ)報(bào)100萬,還是修改成200萬
當(dāng)年離職人員,2025年社保調(diào)整基數(shù)調(diào)整不了對嗎?
買材料本身單價(jià)含三個(gè)點(diǎn)稅,如果對方開 13個(gè)點(diǎn)差額是要貼幾個(gè)點(diǎn)
請問老師、我想注冊一個(gè)建筑施工和建筑材料銷售的公司、需要準(zhǔn)備什么材料?
郭老師接,當(dāng)時(shí)申報(bào)教育費(fèi)附加沒有勾選優(yōu)惠政策,多繳了稅,扣稅做的是借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,現(xiàn)在退回來了,怎么做賬,沒有計(jì)提過稅金及附加
老板的房屋用于公司無償使用,公司只要交水電費(fèi)就可以了,那公司還要做房屋租賃的賬務(wù)處理嗎
我們銷售給超市,超市要求開13,是包裝好的精品
精制加工的包裝 可以抵扣10個(gè)點(diǎn)的
買來農(nóng)戶自產(chǎn)自銷,我自己回來包裝一下,我抵扣幾個(gè)點(diǎn)
這種 是只能抵扣9個(gè)點(diǎn)
農(nóng)戶開的個(gè)人發(fā)票,可以抵扣嗎,還是農(nóng)戶也要有個(gè)體戶
你好,可以的,一般可以計(jì)算抵扣。。