你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
1.甲公司為一般納稅人,6月10日,甲公司按合同預(yù)付給泰明公司購貨款5萬元;6月25日,收到大眾公司發(fā)來的原材料,專用發(fā)票列明材料貨款為6萬元,增值稅額7800元,材料收到并驗收入庫;6月30日以存款補付上述差額款。要求:根據(jù)資料,編制下列會計分錄。(1)6月10日,按合同以存款預(yù)付購貨款。(2)6月25日,收到所購原材料。(3)6月30日,以存款補付上述差額款
根據(jù)下列業(yè)務(wù),編制會計分錄4、(1)12月1日與A公司簽訂合同購入甲材料一批,合同規(guī)定先預(yù)付貨款總額80000元的70%。12月3日已用銀行存款支付56000元2)12月20日,收到甲材料。不含稅價80000元,增值稅10400元,對方代墊不含稅運費2000元、增值稅180元。不足款項暫欠。(3)12月28日補付上述欠款。
根據(jù)合同規(guī)定,預(yù)付甲材料款50000
3月6日,根據(jù)合同規(guī)定,預(yù)付甲材料款50000元。寫分錄
4月20日根據(jù)合同規(guī)定,預(yù)付M公司購貨款50,000元。5月29日,收到M公司發(fā)來的甲材料,發(fā)票賬單等結(jié)算憑證列明甲材料價款200,000元,增值稅26,000元。5月30日,補付M公司甲材料款以結(jié)清全部款項。要求編制4月20日、5月29日和5月30日的會計分錄
為什么核定日期不行?什么情況?
這兩個資產(chǎn)負(fù)債表的不一樣的數(shù)據(jù)怎呢算出來的,尤其是往來科目一個是軟件做出來的,一個是我們財務(wù)總監(jiān)做出來的
老師節(jié)日快樂! 請教一個問題,現(xiàn)在社保新政策下,如果一個公司成立開始都沒有社保購買人員,這個會有什么影響???
合同名稱是協(xié)議,用交印花稅嗎
老師,我公司對外開一筆房租租賃的發(fā)票,但我公司沒有房產(chǎn)證也沒有土地證,這樣開有什么問題嗎
公司開了一張差額借票,賬務(wù)處理可以通過建立其他應(yīng)付款下的二級科目過渡嗎?比如借:應(yīng)收賬款,貸:其他應(yīng)付款-A 等次月到了款,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 再借:其他應(yīng)付款-A 貸:其他應(yīng)付款-對應(yīng)供應(yīng)商名稱
老師,問一下,個稅系統(tǒng)里面看到這個投訴,我沒看懂申訴的什么
如果個體戶開發(fā)票一年開了1,250,000,所以1,200,000是免所得稅的只繳納一50,000的所得稅?
請問所有者權(quán)益變動表是什么意思
excel有 高亮行列功能嘛