你好 借:預付賬款 貸:銀行存款
1.甲公司為一般納稅人,6月10日,甲公司按合同預付給泰明公司購貨款5萬元;6月25日,收到大眾公司發(fā)來的原材料,專用發(fā)票列明材料貨款為6萬元,增值稅額7800元,材料收到并驗收入庫;6月30日以存款補付上述差額款。要求:根據(jù)資料,編制下列會計分錄。(1)6月10日,按合同以存款預付購貨款。(2)6月25日,收到所購原材料。(3)6月30日,以存款補付上述差額款
根據(jù)下列業(yè)務,編制會計分錄4、(1)12月1日與A公司簽訂合同購入甲材料一批,合同規(guī)定先預付貨款總額80000元的70%。12月3日已用銀行存款支付56000元2)12月20日,收到甲材料。不含稅價80000元,增值稅10400元,對方代墊不含稅運費2000元、增值稅180元。不足款項暫欠。(3)12月28日補付上述欠款。
根據(jù)合同規(guī)定,預付甲材料款50000
3月6日,根據(jù)合同規(guī)定,預付甲材料款50000元。寫分錄
4月20日根據(jù)合同規(guī)定,預付M公司購貨款50,000元。5月29日,收到M公司發(fā)來的甲材料,發(fā)票賬單等結(jié)算憑證列明甲材料價款200,000元,增值稅26,000元。5月30日,補付M公司甲材料款以結(jié)清全部款項。要求編制4月20日、5月29日和5月30日的會計分錄
老師你好,我們是做售貨機的,財付通就是微信打款到公司公賬上來,這個是認證費用,我這個分錄如何做呢,后面我這個款提現(xiàn)可能要收取費用的,這部分費用如何做分錄呢?
老師,公司在2024年12月稅務已注銷,工商注銷法人約了兩次時間都因為忙忘了過去,現(xiàn)工商年報資產(chǎn)信息不能為0,那怎么寫說明
老師,買了一批貨物,我們還沒有付款,對方也沒有給我們開發(fā)票,但是東西已經(jīng)賣出去了,我們要不要做收入?如果做了收入怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本???
從公戶給法人轉(zhuǎn)帳1萬怎么記賬啊
1000萬認繳資本,股東比例分別 69%、%1、29%,69%的股東已經(jīng)實繳520萬,公司從1000減資到600萬,這些股東繳納的和不繳的,會計要做賬嗎?
在五金店里購買的商品給公司開的定額發(fā)票我們怎么入賬
業(yè)務招待費是不是只能計入管理費用
老師,記賬憑證后的附件(銀行回單,發(fā)票,報銷單,合同,報價單,方案,會議記錄,簽領表)的存放順序應該是什么樣的?是不是回單和發(fā)票應該放前面
老師,資產(chǎn)負債表上沒有出現(xiàn)負數(shù)也需要重分類嘛?
企業(yè)籌辦期的賬務處理