1、借:預(yù)付賬款? 50000,貸:銀行存款 50000 2、借:原材料? 60000,應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項稅7800,貸:預(yù)付賬款 50000,應(yīng)付賬款? 17800 3、借:應(yīng)付賬款17800,貸:銀行存款 17800
2.企業(yè)為一般納稅人,資料如下:(1)2019年12月6日,企業(yè)按購貨合同規(guī)定,向廣豐公司預(yù)付購料款5萬元。?(2)2019年12月12日,按購貨合同規(guī)定,收到廣豐公司發(fā)來材料并驗(yàn)收入庫(實(shí)際成本法核算原材料),增值稅專用發(fā)票所列價款6萬元,增值稅額0.78萬元,共計6.78元。(3)2019年12月19日,企業(yè)以銀行存款補(bǔ)付余款。要求:根據(jù)資料編制相關(guān)會計分錄。
1.甲公司為一般納稅人,6月10日,甲公司按合同預(yù)付給泰明公司購貨款5萬元;6月25日,收到大眾公司發(fā)來的原材料,專用發(fā)票列明材料貨款為6萬元,增值稅額7800元,材料收到并驗(yàn)收入庫;6月30日以存款補(bǔ)付上述差額款。要求:根據(jù)資料,編制下列會計分錄。(1)6月10日,按合同以存款預(yù)付購貨款。(2)6月25日,收到所購原材料。(3)6月30日,以存款補(bǔ)付上述差額款
某年6月20日,華聯(lián)公司向A公司預(yù)付貨款140000元,采購一批原材料。A公司于7月10日交付所購材料,并開來增值稅專用發(fā)票,材料價款200000元,增值稅稅款26000元。7月12日,華聯(lián)公司將應(yīng)補(bǔ)付的貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。完成下列會計分錄。(1)6月20日,預(yù)付貨款(2)7月10日,材料驗(yàn)收入庫(3)7月12日,補(bǔ)付貨款
(1)6月5日收到上月已驗(yàn)收人庫,但未收到發(fā)票賬單的A材料的發(fā)票賬單,上月的暫估價為10000元,發(fā)票賬單上的實(shí)際成本為10500元,增值稅稅額為1365元,甲公司開出一張金額為11865元的商業(yè)匯票。(2)6月10日甲公司從外地購人B材料500噸,取得増值稅專用發(fā)票上注明B材料的售價為每噸1000元,增值稅稅額為65000元。甲公司已付款,材料尚未到達(dá)。(3)6月15日甲公司購進(jìn)一批C材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明原材料價款為50000元,增值稅稅額為6500元。款項已付,材料已驗(yàn)收人庫。(4)6月20日甲公司收到6月10日購人的B材料,運(yùn)輸途中發(fā)生合理損耗5噸,驗(yàn)收人庫495噸。(5)6月30日甲公司從本地購人D材料已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收人庫,但尚未收到發(fā)票賬單。按以往的采購成本,暫估該材料的成本為50000元。要求:(1)絹制甲公司2022年6月1日紅子沖銷上月A材料暫估價時的會計分錄。(2)編制甲公司2022年6月5日收到A材料發(fā)票賬單時的會計分錄。(3)編制甲公司2022年6月10日收到采購B材料發(fā)票賬單時的會計分錄。(4)編制甲
6月10日甲公司從外地購入B材料500噸,取得增值稅專用發(fā)票上注明B材料的售價為每噸1000元,增值稅稅額為65000元。甲公司已付款,材料尚未到達(dá)。?(3)6月15日甲公司購進(jìn)一批C材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明原材料價款為50000元,增值稅稅額為6500元??铐椧迅叮牧弦羊?yàn)收入庫。?(4)6月20日甲公司收到6月10日購入的B材料,運(yùn)輸途中發(fā)生合理損耗5噸,驗(yàn)收入庫495噸。?(5)6月30日甲公司從本地購入D物資已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收入庫,但尚未收到發(fā)票賬單。按以往的采購成本,暫估該物資的成本為50000元。?要求:?(1)編制甲公司2020年6月1日紅字沖銷上月A材料暫估價時的會計分錄。?(2)編制甲公司2020年6月5日收到A材料發(fā)票賬單時的會計分錄
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)