你好,具體的更正哪里了?
你好老師,請問我1月份的個稅申報錯誤,以及工會經(jīng)費也同樣申報錯誤了,3月份已經(jīng)做好更正申報,申報金額少了,工會經(jīng)費更正申報補交了稅款和也滯納金,請問怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?2月份的賬目要按處理后的進(jìn)行,還是更正之前的?
您好,22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車56萬,22年1月份已補交增值稅,更正增值稅申報,但沒有更正企業(yè)所得稅申報表以及財務(wù)報表,請問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報表嗎?22年1月賬務(wù)處理怎么做呢?
更正以前月份個稅申報表,賬務(wù)要怎么做處理
4月份更正申報了去年12月份的個稅,補了個稅和滯納金,怎么做賬務(wù)處理
10月份更正申報了6月份的個人所得稅要在10月份做賬務(wù)處理嗎
一般納稅人能開具1%和3%的普通發(fā)票嗎?
進(jìn)貨和銷售的是庫存商品,本月只有一個收入就是應(yīng)收2000,收入1800,銷項稅200,有成本嗎,成本分錄本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,我公司是國有企業(yè)。員工工資是當(dāng)月下旬發(fā)當(dāng)月工資,當(dāng)月月初申報上月個稅,當(dāng)月工資里代扣的個稅也是上月的。如果9月有員工退休,9月初代扣8月個稅,該退休人員10月就沒有工資了,10月初代扣的9月個稅就沒辦法從個人賬上扣,這部分個稅就會由公司承擔(dān)。請問是否有什么方法能避免這種情況?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,工資薪金那個納稅調(diào)整的工資薪金那個賬載金額和實際發(fā)生額,應(yīng)該按照什么填列?
進(jìn)銷存系統(tǒng)先銷售后進(jìn)貨可以嗎
用友U8系統(tǒng)里面預(yù)收沖應(yīng)收怎么操作,能不能自動核銷,還是需要一筆筆手工核銷,麻煩老師詳細(xì)截圖示范一下,謝謝老師
老師,去年的城鎮(zhèn)土地使用稅,和房產(chǎn)稅,8月份補繳了,怎么打印完稅證明?在平時打印的地方查詢不到
這個月只有一比應(yīng)收200,主營收入是1800,銷項稅200,這個月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,超市的帳,在學(xué)堂看哪一個類型的課,是商貿(mào)嗎
新公司,先做進(jìn)貨票,還是銷售票
增加了工資還是減少了,是具體在哪個月份?
更正的部分是專項扣除基本醫(yī)療保險個人繳費部分,月份是1-3月
你好,是什么原因更正?你是多填寫了還是少填寫了?
本來是135.14元每個人結(jié)果寫成了123.5元每人
那你賬上也做錯嗎?賬上沒有做錯的不用管,你只需要調(diào)整就可以。
賬上社保都是對的,但是更正之后那個個稅有變化,和之前申報的數(shù)額不一樣,這個要怎么處理
多交了個稅,可以以后發(fā)工資的時候給人家發(fā)下去。
好的,謝謝
不用客氣,工作人員
不用客氣,工作愉快