。如果您當(dāng)?shù)赜卸愗?fù)要求,可以少認(rèn)證進(jìn)項。
老師進(jìn)項稅發(fā)票放棄抵扣不入帳,沒有稅務(wù)風(fēng)險?不會庫存金額不實嗎?老師我們公司因為銷項票開的少,進(jìn)項票抵不完,導(dǎo)致留下很多未抵扣的進(jìn)項票,這樣怎么處理比較好?進(jìn)項票一直不抵扣可以嗎?
商貿(mào)公司進(jìn)項不夠,但是現(xiàn)在又要開很多銷項出去,先開銷項有沒得問題?我們愿意承擔(dān)銷項稅,有些就是開不到進(jìn)項,可能稅負(fù)就偏高,這種稅務(wù)局會不會認(rèn)為我在虛開發(fā)票
您 好,公司剛裝修進(jìn)項票比較多,但是銷項很少,進(jìn)項都抵扣有沒有問題,增值稅負(fù)會變得很低,這樣稅務(wù)系統(tǒng)會不會預(yù)警?
老師,我們公司進(jìn)項票有很多,但大部分是設(shè)備票,材料這些成本票比較少,這種情況是不是每月我們的增值稅有得抵扣,不影響增值稅,但會影響所得稅這樣嗎,還是說會有什么其他影響?
你好,老師,請問一下,我每次收到進(jìn)項發(fā)票都是借 原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)付賬款。然后比如月末沒有銷項發(fā)票開出去,我就沒有去認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票,這樣一來時間久了,就會產(chǎn)生財務(wù)報表應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)金額就是待認(rèn)證進(jìn)項稅額,那這樣報表有沒有問題,會不會產(chǎn)生預(yù)警
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整