你好 是的 人工和配件 分別開發(fā)票?
老師好,我想問一下,我們公司是電梯銷售,安裝和維護(hù)保養(yǎng)的,平時(shí)維護(hù)保養(yǎng)開發(fā)票的時(shí)候選現(xiàn)代服務(wù),明細(xì)寫電梯維護(hù)費(fèi),6%的稅率。更換配件開什么,稅率是多少?我們開現(xiàn)代服務(wù)6%,明細(xì)寫某某配件維護(hù)費(fèi),可以嗎?
我們維修電梯更換了一些配件,開的服務(wù)類維修6%的發(fā)票,對方單位讓我們發(fā)票開上更換的配件明細(xì),這可以開嗎
我們是電梯維修保養(yǎng)公司,有個(gè)甲方的電梯維修需要更換的配件,我們收入應(yīng)該怎么開發(fā)票,是開服務(wù)費(fèi)6%還是貨物17%的
請教各位,我們支付維修消防系統(tǒng)并更換了設(shè)備,對方給我們開具的發(fā)票項(xiàng)目名稱是“研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*消防維修費(fèi)”,稅率是6%的專票,稅率和項(xiàng)目名稱對嗎,如果安裝調(diào)試費(fèi)800,更換配件是8000,對方該怎么開具發(fā)票。
老師我咨詢我們工地上泡水把甲方的電梯有配件給弄壞了,找了電梯維修公司給維修了但是發(fā)票開的是現(xiàn)代服務(wù)*維修費(fèi)可以嗎
1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費(fèi)用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師您好 如果成本里有100萬是白條入賬的 那匯算清繳時(shí)是不是這100萬要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書用于出口退稅,請問申報(bào)增值稅的時(shí)候,這2張進(jìn)口的繳款書填在哪里
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購買貨架,計(jì)入哪個(gè)科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用包含不動產(chǎn)折舊嗎?能不能加計(jì)扣除
老師,您好~想咨詢下,紅沖的憑證,針對增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,藍(lán)字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字
老師物流個(gè)體戶,然后名下有一臺車 有ETC成本,但是一直沒有做賬,我可以做0申報(bào)嗎。
我們屬于檢驗(yàn)檢測公司,抽檢食品需要先買回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過500元,但是商戶都是個(gè)體戶或者小規(guī)模沒有個(gè)人,他們不給開發(fā)票,都開的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請問:公司只有勞務(wù)資質(zhì),無建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對方要求開建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開嗎?
配件那是不是要開13%的稅率?
。這個(gè)稅率是正確的。
日常的電梯維修維保更換的配件服務(wù)不是可以按現(xiàn)代服務(wù)開6%的發(fā)票?對方要求我們把更換的配件明細(xì)一起開出來,是不能用6%的稅率開嗎?現(xiàn)代服務(wù)帶在配件名稱不可以是嗎?
。電梯維護(hù)保養(yǎng)是6%的稅率配件,13%。
這樣是相當(dāng)于銷售配件嗎?
配件就是按銷售配件處理的。