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外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關進口增值稅繳款書用于出口退稅,請問申報增值稅的時候,這2張進口的繳款書填在哪里

2025-09-08 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-08 16:17

用于出口退稅的海關進口增值稅繳款書,在申報增值稅時應填在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第 30 欄 “其中:海關進口增值稅專用繳款書”

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快賬用戶7761 追問 2025-09-08 16:20

請問,下個月申報增值稅申報表的時候,這個上面的金額還存在,怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-09-08 16:21

你好,你有沒有在增值稅發(fā)票綜合服務平臺完成 “退稅勾選” 確認

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快賬用戶7761 追問 2025-09-08 16:26

有的,我7月底就已經(jīng)勾選了,8月已經(jīng)申報退稅了,款都已經(jīng)到賬了,這個月申報,2張進口繳款書和26項到28項的出口退稅金額還在上面

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齊紅老師 解答 2025-09-08 16:27

你好,申報表填寫 用于申報抵扣進項稅額的海關繳款書,勾選確認簽名之后就可以填寫在《增值稅納稅申報表附列資料二》第5欄“其中:海關進口增值稅專用繳款書” 用于出口退稅的海關繳款書,退稅勾選確認后,填寫在《增值稅納稅申報表附列資料二》第30欄“其中:海關進口增值稅專用繳款書”。

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齊紅老師 解答 2025-09-08 16:27

這樣填寫了就可以了。

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用于出口退稅的海關進口增值稅繳款書,在申報增值稅時應填在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第 30 欄 “其中:海關進口增值稅專用繳款書”
2025-09-08
外貿(mào)公司進口貨物用于出口時,海關進口增值稅專用繳款書可以用于出口退稅
2025-04-30
同學你好 進口貨物再出口取得海關增值稅專用繳款書,申報出口退稅時進貨憑證編號應填寫增值稅專用發(fā)票的代碼和發(fā)票號碼,共計18位數(shù)字。 根據(jù)國家稅務部門的規(guī)定,我國從事出口貿(mào)易活動的企業(yè),必須先向縣級公司地方稅務機關或口岸稅務機關申請辦理交易證書,按要求填寫《出口退稅申報表》并附上報關單和出口合同,不滿足申請條件的不予辦理交易證書,完成這些手續(xù)后,企業(yè)就可領取稅務機關發(fā)放的出口退稅編號,也就是海關發(fā)放的退稅編號,也稱為海關注冊編號,通常由13位數(shù)字組成,這就是出口退稅的進貨憑證號
2023-09-14
你好,是的,直接手動填上去
2021-10-19
你好,增值稅入應交稅費-待認證進項稅 關稅你直接入主營業(yè)務成本
2022-04-08
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