用于出口退稅的海關進口增值稅繳款書,在申報增值稅時應填在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第 30 欄 “其中:海關進口增值稅專用繳款書”
我司(一般納稅人)本月收到一張1月4號的海關進口增值稅專用繳款書和海關進口關稅專用繳款書,請問這2張發(fā)票網(wǎng)上能抵扣嗎?如何操作啊
請問老師,這個海關進口增值稅專用繳款書,是我司的一般貿(mào)易退回業(yè)務,屬于我司出口的產(chǎn)品,客戶退回,做了進口處理,那我交的進口增值稅和關稅,還有進口的產(chǎn)品,分別怎么入賬?
老師,我有一個貨物進口后又出口,海關繳款書也交過稅了,現(xiàn)在這貨物要出口,請問我這進口增值稅是要怎么申請退稅,是在什么系統(tǒng)里面還是到稅務大廳去申請?
老師,進口貨物再出口取得海關增值稅專用繳款書,申報出口退稅的時候進貨憑證編號填什么
老師,出口企業(yè)出口一批產(chǎn)品,因質量不不符,延誤交貨等原因退運進出境貨物,如何入賬,收到一張海關進出口增值稅專用繳款書
老師,我企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè)。收到工信局工業(yè)經(jīng)濟產(chǎn)能提升獎補資金,這怎么做賬?科目是怎么設立的?
老師公司新開業(yè),公戶沒開,老板拿進來的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款-老板
老師你好,企業(yè)正常經(jīng)營一家塑料貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,后又注冊一家新公司,部分銷售在新公司過賬(上月銷售額700w左右),但新公司沒有員工,也不發(fā)放工資,是不是在稅務上來說不太好?建議什么樣的策略?
老師你好,看以前會計做的賬,這個分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費合理不
扣減土地價款抵減的銷項稅額,在確認土地增值稅應稅收入上怎么使用???
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來貸款,這個應該怎么做,沒有思路;還有一點就是一直以來內(nèi)賬都是不能對外的,這家企業(yè)以前都沒做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個內(nèi)賬需要從2022年開始做,還得用來貸款的,咋整
施工完成后,壓的質保金,現(xiàn)在結算,現(xiàn)在開票開什么名稱
土地增值稅應稅收入,我看有人是用不含稅收入+含稅土地價款確認,還有人是用(含稅收入-含稅土地價款)/(1+9%)+含稅土地價款/(1+9%)?9%計算,兩種方式哪個對呢
酒店的房租應該進費用還是進成本
請問,下個月申報增值稅申報表的時候,這個上面的金額還存在,怎么辦
你好,你有沒有在增值稅發(fā)票綜合服務平臺完成 “退稅勾選” 確認
有的,我7月底就已經(jīng)勾選了,8月已經(jīng)申報退稅了,款都已經(jīng)到賬了,這個月申報,2張進口繳款書和26項到28項的出口退稅金額還在上面
你好,申報表填寫 用于申報抵扣進項稅額的海關繳款書,勾選確認簽名之后就可以填寫在《增值稅納稅申報表附列資料二》第5欄“其中:海關進口增值稅專用繳款書” 用于出口退稅的海關繳款書,退稅勾選確認后,填寫在《增值稅納稅申報表附列資料二》第30欄“其中:海關進口增值稅專用繳款書”。
這樣填寫了就可以了。