同學(xué)你好 這個是作為進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)的
請問老師,這個海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,是我司的一般貿(mào)易退回業(yè)務(wù),屬于我司出口的產(chǎn)品,客戶退回,做了進(jìn)口處理,那我交的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅,還有進(jìn)口的產(chǎn)品,分別怎么入賬?
老師,我有一個貨物進(jìn)口后又出口,海關(guān)繳款書也交過稅了,現(xiàn)在這貨物要出口,請問我這進(jìn)口增值稅是要怎么申請退稅,是在什么系統(tǒng)里面還是到稅務(wù)大廳去申請?
請問一下老師,我們做進(jìn)出口貿(mào)易的,我們從新加坡進(jìn)口了一批貨,但是我們還要把這批貨出口到韓國的,請問一下我們從新加坡進(jìn)貨這批貨繳納了關(guān)稅和增值稅,現(xiàn)在要出口到韓國,這批貨之前繳納的進(jìn)口增值稅可以進(jìn)行退稅嗎
老師您好 我司進(jìn)口貨物再賣給國內(nèi)A企業(yè),現(xiàn)拿到減免申請人是A企業(yè)的海關(guān)進(jìn)出口貨物征免稅確認(rèn)通知書,關(guān)稅增值稅全免?,F(xiàn)我司要開發(fā)票給A企業(yè),這個稅是怎么處理的?交了再退嗎?還是直接免?
老師您好 我司進(jìn)口貨物再賣給國內(nèi)A企業(yè),現(xiàn)拿到減免申請人是A企業(yè)的海關(guān)進(jìn)出口貨物征免稅確認(rèn)通知書,關(guān)稅增值稅全免?,F(xiàn)我司要開發(fā)票給A企業(yè),這個稅是怎么處理的?交了再退嗎?還是直接免?
跨境提供專業(yè)技術(shù)服務(wù),是免稅,沒有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時,A公司需要繳納什么稅費(fèi)
請問遇到這種情況,匯算清繳沒有研發(fā)費(fèi)用,如何零申報(bào)?
老師好,農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領(lǐng)導(dǎo)的小橋車燃油費(fèi)和,農(nóng)機(jī)機(jī)械都不是公司的戶,還沒過戶,但是已經(jīng)發(fā)生了維修費(fèi)用和燃油費(fèi),
老師請問公司一個員工3月份社保沒繳納,5月份正常繳納4月份,今天補(bǔ)繳納3月份,我是直接在社保申報(bào)里選擇3月份,沒找到補(bǔ)繳板塊。這樣不會出錯吧,我查到稅款所屬期是3月份的社保。我們這邊是上海的
進(jìn)項(xiàng)也沒有,銷項(xiàng)也沒有,一直0申報(bào)可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時補(bǔ)交所得稅嗎
老師公司賣了一個固定資產(chǎn),填寫A105080中的固定資產(chǎn)原值應(yīng)該填寫賣掉固定資產(chǎn)后金額還是沒有賣掉資產(chǎn)前的金額
老師,想問收入按開票已經(jīng)確認(rèn)了,這個月發(fā)出商品比較多,即庫存比較少,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本比較大,有什么方法可以先不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本?(主要是母公司賣貨給我們,我們再賣貨給客戶,但這個月母公司又沒有賣貨給我們,是直接在庫存出的成本)
滾動式付款不能和某一月某一筆去湊,就按正常的收匯時間到一筆記一筆,然后再根據(jù)出口貨物的時間順序去減掉某一月某一筆,收到的大于現(xiàn)有的就可以退,如果有欠款那就后出口的先不退稅。以上滾動式付款客戶如何比對貨款,表述的理解正確嗎?不對的請老師認(rèn)真改正一下
我銷售是出口啊,不是申請退稅的嗎
同學(xué)你好 銷售出口的話取得繳款書后,通過國稅的進(jìn)口增值稅繳款書采集系統(tǒng)采集繳款書信息上傳比對,比對通過后進(jìn)行退稅申報(bào)。