你好!無票收入按普票處理,你們是小規(guī)模的話現(xiàn)在是開 免稅 字樣 專票是按3%

老師,小微企業(yè),物業(yè)公司一直用收據(jù)做的無票收入,我之前按1%計(jì)算的增值稅,是不是4月開始要按3%計(jì)算增值稅?但是不是還是按1%征收增值稅
老師,小微企業(yè),無票收入做賬的時(shí)候 是不是4月開始要按3%計(jì)算增值稅?比如算出來 應(yīng)交增值稅300元,但是免增值稅 賬務(wù)做結(jié)轉(zhuǎn)即可(希望得到專業(yè)老師的回答)
(小規(guī)模納稅人)銷售產(chǎn)品取得收入 ,(不含稅)收入計(jì)主營業(yè)務(wù)收入,稅費(fèi)計(jì)應(yīng)交增值稅,等到季度末增值稅申報(bào),如果按照稅收政策享受減免,不需要交增值稅,那原來應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)回,這筆錢是不是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?本來要交的稅,不用交了,可以算做是企業(yè)的額外收入嗎
老師,請問小規(guī)模公司都是未開票收入,假如一個(gè)季度銷售額(含稅是29萬)我做賬的時(shí)候做:借:應(yīng)收賬款 29萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 281553.40 應(yīng)交增值稅 8446.60元(按3個(gè)點(diǎn)手動(dòng)算增值稅),這個(gè)8446.6的增值稅也是可以享受季度未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅的政策的嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人,月收入不超10萬,是免增值稅的,開票時(shí)候的稅率是1%,那么收入做賬的時(shí)候要怎么做分錄呢? 借:銀行存款 8萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 那么這個(gè)銷項(xiàng)稅額是按1%計(jì)算還是按原來的3%計(jì)算呢?那后面這個(gè)增值稅是月末還是季末結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呢?
產(chǎn)品定價(jià)的公式是怎樣的,鹽焗雞進(jìn)貨價(jià)33元/只,所有稅金及附加 考慮上,固定費(fèi)用每月5.3萬左右,定價(jià)多少合適?
老師業(yè)務(wù)1卷煙廠繳納消費(fèi)稅不呢?
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧
個(gè)體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預(yù)制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個(gè)車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個(gè)功能里面?我沒有找到。請老師告訴我
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個(gè)國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯(cuò)了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎


嗯嗯 好的,我們是無票收入,我只是想問問分錄里面稅的處理怎么做, ① 借 現(xiàn)金 2500 貸 收入-物業(yè)費(fèi) 2427 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅73 ② 結(jié)轉(zhuǎn)免稅金額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 73 貸 營業(yè)外收入 -政府補(bǔ)助 73
你好!開票是免稅字樣不用在做應(yīng)交稅費(fèi)科目了 借 現(xiàn)金 2500 貸 收入-物業(yè)費(fèi) 2500
是無票收入,也是按您說的做嗎?看不出來稅 減免了多少
你好!是的,無票收入和普票政策是一樣的