借發(fā)出商品,貸庫(kù)存商品。
公司沒(méi)有進(jìn)貨發(fā)票,但是貨賣(mài)出了客戶(hù)要求我們給開(kāi)發(fā)票,票也開(kāi)出了這個(gè)賬怎么做
上游a公司3月給我們開(kāi)發(fā)票400萬(wàn) 4月由于某些原因a公司的發(fā)票稅做了進(jìn)轉(zhuǎn) b公司給我們開(kāi)了同樣金額的發(fā)票 實(shí)際上是同一批貨 a公司的賬面上做了退貨處理 但是沒(méi)有紅字發(fā)票 現(xiàn)在怎么辦
老師,出了一批貨給客戶(hù),但是沒(méi)有開(kāi)票和收到了客戶(hù)貨款,發(fā)票等下個(gè)月收到貨款在開(kāi)票,這個(gè)要怎么做賬
老師!我們公司上個(gè)月出了一批貨但沒(méi)有開(kāi)票怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報(bào)關(guān)單上金額是200萬(wàn)元,但是沒(méi)有開(kāi)出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒(méi)開(kāi)出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開(kāi)出口發(fā)票才可以出口退稅,請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報(bào)關(guān)單,但是沒(méi)有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中對(duì)方委托我方單位做一項(xiàng)技術(shù),錢(qián)已經(jīng)打過(guò)來(lái),并且我方已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票,該怎么做賬,過(guò)了幾個(gè)月后項(xiàng)目驗(yàn)收了,如何做賬?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則該如何賬務(wù)處理?可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嘛?項(xiàng)目驗(yàn)收不需要賬務(wù)處理嗎?
老師我上個(gè)暫估了6萬(wàn)電費(fèi),這月來(lái)票直接沖就可以了吧
小規(guī)模小微企業(yè),季度都不超30萬(wàn)的,也不用交增值稅,2024年第三季度申報(bào)20000元了,20000元里面有些是無(wú)票收入,,其中多申報(bào)5000了,這個(gè)5000也開(kāi)普通發(fā)票了,看明白嗎?現(xiàn)在2025年7月發(fā)現(xiàn)多申報(bào)5000元了,這個(gè)怎么處理?
二季度工資申報(bào)總額33000,工會(huì)經(jīng)費(fèi)就交660。但是當(dāng)季度開(kāi)票收入才17萬(wàn)多。工會(huì)經(jīng)費(fèi)就這么交嗎
老師好,二季度工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)稅依據(jù)那填的是個(gè)稅當(dāng)季度三個(gè)月的申報(bào)工資總額還是實(shí)發(fā)工資總額
老師請(qǐng)問(wèn)下水電費(fèi)沒(méi)有發(fā)票可以入賬嗎,
請(qǐng)老師幫忙看一下紅色方框里的內(nèi)容填的對(duì)不對(duì)
中級(jí)財(cái)管,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期是一回事嘛分不清了
減資變成股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,流程中會(huì)考慮結(jié)清員工工資嗎?
第二季度所得稅季報(bào)里面的季末從業(yè)人員是6月所屬期的社保人數(shù)嗎,
要不要確認(rèn)收入
好,不用確認(rèn)收入的,沒(méi)有做收入。
那等到開(kāi)票直接把上個(gè)分錄沖回去是嗎?
可以的,可以這么做的。
發(fā)出商品屬于什么科目
我在那個(gè)下面增加它
你好,他屬于存貨里面的,如果你沒(méi)有的話,直接不用做賬。