同學(xué)你可以去大廳申報(bào)
老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師 申報(bào)表未開票收入可以填負(fù)數(shù)嗎? 我們2月申報(bào)1月的時(shí)候填了未開票正數(shù),2月把這部分未開票開好了,同時(shí)2月又沒有確認(rèn)多少收入,我該怎么填申報(bào)表呢?
老師,報(bào)增值稅時(shí)出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤,怎么辦?4月沒有收入開票,不應(yīng)該有負(fù)數(shù),也沒有未開票收入??梢灾苯痈鶕?jù)提示填下表嗎?如果可以調(diào),怎么調(diào)呢?
我們30號(hào)餐飲開了個(gè)10000的免稅發(fā)票,1號(hào)才發(fā)現(xiàn),所以5月才沖銷,就導(dǎo)致4月申報(bào)增值稅有一筆免稅收入,但是這樣是錯(cuò)的,我應(yīng)該要怎么調(diào)整,申報(bào)增值稅可以直接把這一筆計(jì)入未開票銷售額中
老師,今天申報(bào)增值稅,跳出來一個(gè)這樣的對(duì)話框,公司以前申報(bào)表上也沒有填過未開票收入啊,這是怎么回事,我該怎么辦呢
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
需要帶哪些東西去稅局?
你們的申報(bào)表中主表附表一和需要填寫的附表
這表要打印出來帶過去?
對(duì)的同學(xué)是這樣的
還要帶公章和稅盤吧
對(duì)的,同學(xué),是這樣的