您好,麻煩發(fā)下題目
老師,為什么21年選擇一次性稅前扣除,22年匯算清繳時(shí),納稅要調(diào)減,23年匯算清繳時(shí),又要納稅調(diào)增。
匯算清繳資產(chǎn)折舊表,之前填了一次性扣除,那今年要納稅調(diào)增嗎?
老師,匯算清繳廣告支出表,假如22年9月支付60000廣告費(fèi),攤銷(xiāo)了4個(gè)月20000元,那匯算清繳時(shí)另個(gè)40000這次不能扣除對(duì)嗎?要23年攤完匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增對(duì)嗎
老師,我22年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)3萬(wàn),實(shí)際1月只發(fā)了2萬(wàn),那我匯算清繳申報(bào)還要納稅調(diào)增1萬(wàn),能否不調(diào),直接沖減23年的費(fèi)用,否則23年匯算清繳又要調(diào)減1萬(wàn)?
老師,公司21年購(gòu)入的固定資產(chǎn)時(shí),會(huì)計(jì)上處理: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊 一次性折舊了,在做21年的匯算清繳的時(shí)候也選擇了稅前一次性扣除了。那么在22年匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)增嗎?
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬(wàn)元,增值稅稅款為390萬(wàn)元。那當(dāng)日開(kāi)始安裝,支付安裝人員工資10萬(wàn)元,耗用賬面價(jià)值90萬(wàn)元、公允價(jià)值100萬(wàn)元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)什么科目,沖減應(yīng)計(jì)利息時(shí)怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢(xún)您~
老師說(shuō),同事出差了,報(bào)銷(xiāo)車(chē)費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買(mǎi)了兩輛冷藏車(chē),不過(guò)是落戶(hù)在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢(qián),也實(shí)際是我們?cè)谑褂茫晕覀兏鋺?hù)的那家分公司簽了租車(chē)協(xié)議。今年這兩輛冷藏車(chē)要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車(chē)輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢(qián)到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶(hù)的那家公司來(lái)支付保險(xiǎn)費(fèi)和車(chē)輛年檢費(fèi)的。請(qǐng)問(wèn)我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬(wàn),但是現(xiàn)在這個(gè)錢(qián)沒(méi)有付到對(duì)方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開(kāi)勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開(kāi)發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒(méi)有出差外地的業(yè)務(wù),但是開(kāi)票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)了手機(jī)送客戶(hù),這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問(wèn)下今年有說(shuō)股東無(wú)償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒(méi)有收利息收入也是不行嗎?
老師,沒(méi)有題目,看抖音上舉了個(gè)例子,說(shuō)的21年購(gòu)買(mǎi)50萬(wàn)的固定資產(chǎn),然后就是我上面說(shuō)的
您好,那就不對(duì),只有第一年納稅調(diào)減,以后都納稅調(diào)增
第一年為什么納稅調(diào)減?以后為什么納稅調(diào)增?不是很理解 因?yàn)榈谝荒?借固定資產(chǎn)50萬(wàn) 貸銀行存款50萬(wàn) 借管理費(fèi)用50萬(wàn) 貸累計(jì)折舊50萬(wàn) 已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用,利潤(rùn)已經(jīng)減少了,那第一年為什么還要調(diào)減
您好,一次性扣除是稅法口徑,會(huì)計(jì)按期計(jì)提折舊
哦哦,就是說(shuō)把上年沒(méi)有形成管理費(fèi)用的折舊納稅調(diào)減?
您好,是的,您的理解非常正確