您好,麻煩發(fā)下題目

老師,為什么21年選擇一次性稅前扣除,22年匯算清繳時,納稅要調(diào)減,23年匯算清繳時,又要納稅調(diào)增。
匯算清繳資產(chǎn)折舊表,之前填了一次性扣除,那今年要納稅調(diào)增嗎?
老師,匯算清繳廣告支出表,假如22年9月支付60000廣告費,攤銷了4個月20000元,那匯算清繳時另個40000這次不能扣除對嗎?要23年攤完匯算清繳時納稅調(diào)增對嗎
老師,我22年12月計提了年終獎3萬,實際1月只發(fā)了2萬,那我匯算清繳申報還要納稅調(diào)增1萬,能否不調(diào),直接沖減23年的費用,否則23年匯算清繳又要調(diào)減1萬?
老師,公司21年購入的固定資產(chǎn)時,會計上處理: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:累計折舊 一次性折舊了,在做21年的匯算清繳的時候也選擇了稅前一次性扣除了。那么在22年匯算清繳的時候還需要調(diào)增嗎?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
老師,沒有題目,看抖音上舉了個例子,說的21年購買50萬的固定資產(chǎn),然后就是我上面說的
您好,那就不對,只有第一年納稅調(diào)減,以后都納稅調(diào)增
第一年為什么納稅調(diào)減?以后為什么納稅調(diào)增?不是很理解 因為第一年 借固定資產(chǎn)50萬 貸銀行存款50萬 借管理費用50萬 貸累計折舊50萬 已經(jīng)計入管理費用,利潤已經(jīng)減少了,那第一年為什么還要調(diào)減
您好,一次性扣除是稅法口徑,會計按期計提折舊
哦哦,就是說把上年沒有形成管理費用的折舊納稅調(diào)減?
您好,是的,您的理解非常正確