借利潤分配,未分配利潤貸應交稅費, 借應交稅費,城建稅貸銀行存款
以前年度和本年度附加稅申報錯誤,在稅務局更正申報后出現(xiàn)多繳稅額,用于抵扣以后期間附加稅怎么做賬啊 以前計提的時候:借稅金及附加 貸應交稅費 城建稅 其他應交款 教育費附加 地方教育費附加 實際繳納時:應交稅費 城建稅 其他應交款 教育費附加 地方教育費附加 現(xiàn)在更正申報了18年19年20年的報表出現(xiàn)多交稅款三萬多用于抵扣以后每月附加稅,三萬多的多繳稅款怎么入賬 還有以后期間抵扣稅款時怎么入賬 麻煩能解答詳細分錄嗎?
老師,年度企業(yè)所得稅申報時產(chǎn)生退稅,預繳的企業(yè)所得稅已經(jīng)退稅了,現(xiàn)在更正后產(chǎn)生應繳稅款,預繳的稅款無法更正為0,如何操作。謝謝老師
老師:之前年度的城建稅有誤,現(xiàn)在附稅申報更正后產(chǎn)生稅款如何記分錄?
@郭老師,還在嗎?????進項轉(zhuǎn)出38.94之前申報忘記在加計抵減本期調(diào)減那里填3.89,更正申報之后補交的增值稅和附加稅怎么寫分錄
發(fā)現(xiàn)2021年附加稅會計分錄有誤,有幾個月少計提了附加稅,直接是借:交稅費-應交城建稅 貸:銀行存款,現(xiàn)在應該怎么更正?2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳表要不要更正?如何更正?
答案的式子中第二年的部分沒有,直接是:2.2/(1+20%)+2.5/(20%-10%)/(1+20%),中間不應加上2.5/(1+20%)的平方嗎?
老師,2023年開票收入漏申報104萬,能在這個月做納稅檢查調(diào)整么?能正常進項抵扣么?進項沒有2023年的了,能抵扣么?
老師,請問是應納稅暫時性差異就用遞延所得稅負債科目,可抵扣暫時性差異就用遞延所得稅資產(chǎn)科目嗎?
這道題的解答,我看上面沒有答案所以需要解答一下不太懂
老師,采購發(fā)票進項稅額1300,為什么300不給退,沒聽懂?
銀行倒流水需要什么流程和資料
老師,一般每年初級會計證書大概什么時候可以下載的?
公司法人要u盾密碼,作為出納要給他嗎
老師,凈利潤是2640 利息費用為1200 所得稅率為25%,換為EBIT 結(jié)果不是 這樣列嗎:EBIT*(1-25%)-1200=2640 從而得出EBIT=5120?咋不對啊
您好,老師,想問下第12題是單選題,為什么是這個式子?