對(duì)的,是的,是這么做的。
老師假如2019年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)是50萬(wàn),當(dāng)年計(jì)提壞賬20萬(wàn),分錄借:資產(chǎn)減值損失20貸:壞賬準(zhǔn)備:20 那2019年的所得稅匯算清繳的時(shí)候計(jì)提的20萬(wàn)是不是要利潤(rùn)調(diào)增20萬(wàn),2019年的應(yīng)納稅所得額是70萬(wàn)嗎,到2020年收回收回之前的壞賬20萬(wàn),假如2020年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)是70萬(wàn),那2020年的應(yīng)納稅所得額是90萬(wàn)嗎,那不是20萬(wàn)的收入納稅了兩次了嗎,還是怎么理解的
老師您好,這邊有兩道題第一題是國(guó)家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),2021年度利潤(rùn)總額為800萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出為100萬(wàn)元,分別為向稅務(wù)機(jī)關(guān)支付的稅收滯納金30萬(wàn)元,支付的罰款20萬(wàn)元,贊助費(fèi)50萬(wàn)元,除此外無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,則2021年應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅=(800+30+20+50)×15%=135第二道題是甲公司為居民企業(yè),銷售商品收入5000萬(wàn)元,出售設(shè)備收入20萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)收入300萬(wàn)元,從其直接投資未上市居民企業(yè)分回股息收益100萬(wàn)元,稅收滯納金3萬(wàn)元,贊助支出30萬(wàn)元,被沒(méi)收財(cái)產(chǎn)損失20萬(wàn)元,環(huán)保罰款50萬(wàn)元,其他可在稅前扣除的成本費(fèi)用稅金合計(jì)3500萬(wàn)元,應(yīng)納所得稅額=5000+20+300+100-100-3500=1820為什么第一題需要計(jì)算稅金滯納金第二題不用呢
老師,您好!我公司2021年應(yīng)收賬款A(yù)公司借方余額10萬(wàn)元,應(yīng)付賬款B公司借方余額10萬(wàn)元,A公司帳齡三年以上,B公司帳齡三年以上且以后也不會(huì)有發(fā)票進(jìn)來(lái),故經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批為壞賬損失,分錄,借 營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失 20萬(wàn)元 貸 應(yīng)收賬款/應(yīng)付賬款 20萬(wàn)元。因沒(méi)有合理稅前扣除依據(jù),匯算清繳需調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)老師對(duì)于這筆壞賬損失匯算清繳需填哪幾張報(bào)表上的哪幾行,如何填,謝謝!
老師您好,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí),利潤(rùn)總額為50萬(wàn),公司有100萬(wàn)的無(wú)法收回壞賬損失,80萬(wàn)的無(wú)法支付應(yīng)付賬款,應(yīng)納稅所得額是不是50+80-100=30?,謝謝
21年年初我司借A公司商票50萬(wàn)一張,年底兌付的時(shí)候沒(méi)有款無(wú)法兌付,今年跟A打官司強(qiáng)制兌付,本月收到了法院電匯50萬(wàn)。因?yàn)榈⒄`了半年這個(gè)款用不上了,想再退回給A,但是A賬戶被封原路退回不了,想通過(guò)B公司代還。 請(qǐng)問(wèn)老師:1.當(dāng)初借款 借應(yīng)收票據(jù) 貸其他應(yīng)付款-A那么本月收到了法院匯的50萬(wàn)怎么沖賬? 2.想通過(guò)B公司代50萬(wàn)的話,程序合理嗎?需要怎么做賬和操作? 謝謝老師!
小規(guī)模公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些?
請(qǐng)問(wèn)有經(jīng)驗(yàn)的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務(wù)的,收到從小規(guī)模處購(gòu)進(jìn)的3%農(nóng)產(chǎn)品專票需要確認(rèn)按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣?謝謝!
組織盤(pán)點(diǎn)大會(huì),盤(pán)點(diǎn)方面成本核算要提什么要求讓其他部門(mén)提供
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬(wàn)多,但是沒(méi)有計(jì)提增值稅,現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫(xiě)分錄吖?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)建安發(fā)票需要部分沖紅寫(xiě)什么理由最合理?
老師,您好,我們公司在外面租了個(gè)人房東的房子,然后租金是5000元,房東他個(gè)人繳納了個(gè)稅+房產(chǎn)稅金額是120元,然后房繳納的這個(gè)120元的稅,要求 要我們公司承擔(dān),然后我們公司對(duì)公支付了租金+稅費(fèi)錢(qián)給房東,總計(jì)是5120元,那這個(gè)租金5000元是有發(fā)票的,120元沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)到時(shí)入賬怎么入,做無(wú)票處理嗎,然后年度匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師公司提供租賃服務(wù),購(gòu)入相應(yīng)的租賃資產(chǎn)應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?
@樸老師,老師您好!就像您說(shuō)的我轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出,是做壞賬損失的名義轉(zhuǎn)進(jìn)去對(duì)吧?然后把轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出的這部分讓老板簽字,老師,您有這個(gè)模板嗎?可以發(fā)我一份不?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,法人繳納實(shí)收資本款項(xiàng),將備注寫(xiě)成了注資款,可以嗎?
老師即有消費(fèi)稅又有增值稅,計(jì)提附加稅的時(shí)候只從消費(fèi)稅及附加稅申報(bào)表上取數(shù)就可以了,對(duì)嗎