你好,都是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就可以的。
不懂提示啥意思,我小規(guī)模本季度開的都是百分之一政策下的票含稅收入一萬元,我可以按100除以1.03算出百分之三正常稅率下的不含稅收入直接填寫增值稅主表第10行可以么?還按原來那個(gè)稅率算可以么?即使我票開的都是百分之一,即使是百分之三也不用繳納增值稅情況下,可以這樣按以前那樣填寫么,否則怎么填寫正確呢?
我們賬面上有一百多萬的預(yù)收賬款,因?yàn)殚_了票就要確認(rèn)收入交稅,所以一直放著的。如果我們從一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,確認(rèn)收入的時(shí)候要遵循之前13的稅率,還是只是3%? 另外,我們還有四萬多稅款未抵扣,轉(zhuǎn)成小規(guī)模以后要怎么處理呢?
小規(guī)模物業(yè)公司2021年9月之前一直按銀行流水的收入做的分錄,借銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 ,但從10月做賬開始就要按實(shí)際開發(fā)票金額確定收入,其他收入按預(yù)收做,但是我10月有補(bǔ)開之前月份收入的發(fā)票,我在當(dāng)月都已經(jīng)確認(rèn)收入了,我想問下這部分我怎么做分錄?
老師,酒店小規(guī)模,因?yàn)槊總€(gè)月開的票比較多,直接按稅控盤的確認(rèn)收入,但是現(xiàn)在稅控盤有開百分之一,有百分之三的,我確認(rèn)收入時(shí)分錄怎么寫呢
老師,我們企業(yè)確認(rèn)收入每個(gè)月都是分?jǐn)偟?,本月我們分?jǐn)偭艘话俣嗳f的收入,但是這個(gè)月我們開了二百多萬的發(fā)票,報(bào)增值稅的時(shí)候二百多萬是否有什么問題呢
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
這個(gè)稅額我怎么寫呢,稅控盤上有百分之一的稅額,也有百分之三的
你好,你把稅額加在一起填就可以了,因?yàn)樵鄱际鞘杖氲脑?,咱只要把稅額填對(duì)了就可以。
是按稅控盤上的稅額填嗎,但是百分之一的五月份又給紅沖了 那要怎么填呢
正常是按稅盤上的填寫的,你紅沖的,你就繼續(xù)把它匯總到五月份的收入里,然
紅沖收入的憑證一般是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)收賬款。