您好 請(qǐng)問(wèn)季度銷售額多少
這個(gè)圖片提示啥意思呢?我現(xiàn)在小規(guī)模按現(xiàn)在政策百分之一開的票,本季度百分之一稅率下的營(yíng)業(yè)收入50000元,那我增值稅主表10行直接填寫百分之一稅率下的營(yíng)業(yè)收入,然后直接保存就可以么?
不懂提示啥意思,我小規(guī)模本季度開的都是百分之一政策下的票含稅收入一萬(wàn)元,我可以按100除以1.03算出百分之三正常稅率下的不含稅收入直接填寫增值稅主表第10行可以么?還按原來(lái)那個(gè)稅率算可以么?即使我票開的都是百分之一,即使是百分之三也不用繳納增值稅情況下,可以這樣按以前那樣填寫么,否則怎么填寫正確呢?
小規(guī)模稅率百分之三 ,本季度按照政策開票百分之一稅率下開票含稅收入76180元,本季度沒(méi)稅額。。。那我忽略政策下開票稅率的百分之一稅率,直接用含稅收入按百分之三算不含稅收入填寫增值稅主表10行,好么? 如果有我按百分之一填寫主表10行,后果就是稅額和不含稅收入想加不等于開票金額。。
老師您好 想問(wèn)下 我這邊有家個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 目前是小規(guī)模納稅人。代收了一筆10萬(wàn)元。要給對(duì)方開票的這樣的情況。(平時(shí)正常的都是開票,收錢,然后這部分錢全額轉(zhuǎn)出給法人)因?yàn)檫@邊是代開,我們要扣了稅點(diǎn)后錢轉(zhuǎn)出去的話。稅點(diǎn)的比率怎么定 之前是按5.5%扣的 只是我不知道這個(gè)5.5是怎么來(lái)的(大體知道可能是增值稅的點(diǎn)數(shù)加上所得稅,只是不知道個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅稅率如何計(jì)算)是要根據(jù)全年大致的收入去測(cè)算稅率嗎?謝謝
老師,您好!我們是小規(guī)模的,打算10月或者11月購(gòu)入一輛20萬(wàn)左右的小汽車作外地跑業(yè)務(wù)之用,按現(xiàn)行的政策是可以享受一次性稅前扣除的,我想問(wèn)下賬務(wù)處理和后續(xù)匯算清繳的申報(bào)應(yīng)該怎樣填寫呢?購(gòu)入的時(shí)候,借固定資產(chǎn)(我們是小規(guī)模的,價(jià)稅都都計(jì)入固定資產(chǎn)原值)貸銀行存款,購(gòu)入時(shí)的分錄沒(méi)錯(cuò)吧?然后次月計(jì)提折舊,借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,是一次性提完固定資產(chǎn)的原值嗎?如果是的話,那當(dāng)月的管理費(fèi)用不是一下子增加了很多嗎?
老師,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是在本期我有不抵扣的勾選嗎?
9月已經(jīng)發(fā)8月工資了,我今天能發(fā)9月的工資嗎,預(yù)支工資
調(diào)試污水系統(tǒng)的 調(diào)式費(fèi)做那個(gè)科目
各位老師企業(yè)開發(fā)票,可以ca,證書這個(gè)界面登陸不
不給員工交公積金了,沒(méi)離職,仍給交社保,公積金賬戶如何操作?
想問(wèn)下,存20萬(wàn)現(xiàn)金然后轉(zhuǎn)20萬(wàn)給別人,銀行存和轉(zhuǎn)會(huì)限額什么嗎?
老師請(qǐng)教一下,個(gè)體戶跨區(qū)的建筑服務(wù)勞務(wù)需要預(yù)繳增值稅嗎,稅率是多少
老師,內(nèi)賬和全盤賬是一樣的嗎? 內(nèi)賬和外賬有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
請(qǐng)問(wèn)一下:灰色部分怎么計(jì)算得來(lái)的(3張為同一張圖片)
老板減少注冊(cè)資金,怎么賬務(wù)處理?要交稅嗎?
季度銷售額2萬(wàn)
請(qǐng)問(wèn)是開具的普通發(fā)票吧
都是國(guó)稅局代開的普票
那不含稅銷售額填寫在小微企業(yè)欄次就好了
填寫我開票最近政策下的百分之一不含稅收入,還是還是按百分之三算不含稅收入填寫,因?yàn)樵鲋档闹鞅硎亲詣?dòng)按百分之三計(jì)算的增值稅稅額啊,我想著反正含稅收入是固定的,是不是直接按百分之三計(jì)算,不按票上的百分之三計(jì)算稅率計(jì)算
開票最近政策下的百分之一不含稅收入填寫
那我這種不用繳稅的,還用不用去填寫如圖所提示那個(gè)按百分之二的那個(gè)減征額要不要填寫,還是就按百分之一下的不含稅收入填寫增值稅主表第10行就可以了,不用別的了
小微企業(yè)的 不需要填寫了
那我增值稅主表10行按百分之一不含稅收入填寫的話,那個(gè)20行小微企業(yè)免稅額是百分之三計(jì)算的稅額 ,加起來(lái)和票數(shù)的含稅銷售額不對(duì)應(yīng)啊
這個(gè)申報(bào)的時(shí)候不需要計(jì)算相加的