你好,沒有問題的,可以的。
老師好,我接到一家公司的賬,他們的開業(yè)裝修費(fèi)用中計(jì)入長期待攤費(fèi)用有五百多萬,我看她們?cè)紤{證有的有發(fā)票,有些是收據(jù),之前的會(huì)計(jì)已攤銷了三百多萬,現(xiàn)在賬上還掛有二百萬左右,這些收據(jù)能攤嗎?如不能攤,又該怎么處理?
我是畫師,跟多個(gè)平臺(tái)合作,每月好的時(shí)候收入四五百萬,但是平臺(tái)要票,你們有代開票服務(wù)么
老師我們企業(yè)這個(gè)季度開票收入是二百多萬,增值稅是免稅的,那我現(xiàn)在增值稅申報(bào)的時(shí)候填寫第十二欄嗎,然后在減免稅申報(bào)表中在選擇減免代碼嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們這個(gè)月開票110萬,我們利潤總額有57萬,為什么我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,要按百分之二十五交稅呢?
老師,我們企業(yè)確認(rèn)收入每個(gè)月都是分?jǐn)偟模驹挛覀兎謹(jǐn)偭艘话俣嗳f的收入,但是這個(gè)月我們開了二百多萬的發(fā)票,報(bào)增值稅的時(shí)候二百多萬是否有什么問題呢
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎
老師,請(qǐng)問稅負(fù)怎么算
某公司上年的銷售量為10萬臺(tái),單價(jià)為18元/臺(tái),銷售成本率為60%,變動(dòng)成本率為70%,固定性經(jīng)營成本為20萬元; 預(yù)計(jì)本年的銷售量會(huì)提高20%(即達(dá)到12萬臺(tái)),單價(jià)、銷售成本率、變動(dòng)成本率和固定性經(jīng)營成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個(gè)人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
那老師我們有免稅的開票,請(qǐng)問報(bào)稅怎么填寫,附表三需要填寫嗎
服務(wù)類的發(fā)票需要,不是服務(wù)的不用。
開的是,研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)開發(fā)費(fèi),請(qǐng)問附表三需要填寫嗎,需要的話填寫第幾行數(shù)據(jù)
要的上面不是有一個(gè)零稅率的 第一系列加稅合計(jì)。
開的是免稅,填零稅率這里嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,沒有0稅率的這行,我們是一般納稅人,開的這個(gè)金額普票的免稅,這樣填表正確嗎,有其他地方需要填寫的嗎
b44增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
還有減免明細(xì)表需要填寫。
請(qǐng)問是填寫這三個(gè)表的地方嗎,這個(gè)主表的第10行需要填寫嗎
第十行不要填寫。減免明細(xì)表第一列和第三列填寫一樣的。
那老師我上面四個(gè)表就填對(duì)了,是吧
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快