你好 不用管,收到發(fā)票時(shí)再處理?
老師,我想問(wèn)問(wèn),9月份的我們開(kāi)出的,客戶在9月份抵扣了,然后客戶開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們已經(jīng)打印發(fā)票出來(lái)了,那我申報(bào)增值稅的時(shí)候,這張負(fù)數(shù)發(fā)票也要填入銷項(xiàng)發(fā)票里面嗎?
老師,你好!我公司收到了一張負(fù)數(shù)的專票,此張票的正數(shù)發(fā)票在以前我已經(jīng)進(jìn)行抵扣了,現(xiàn)在這張負(fù)數(shù)的我也進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,請(qǐng)問(wèn)在抵扣勾選的時(shí)候。這張負(fù)數(shù)發(fā)票還用做什么處理嗎
老師,我們收到一張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后抵扣的時(shí)候沒(méi)有這張票,那我申報(bào)的時(shí)候這張票怎么用呢,怎么填
老師你好,收到4張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有一張不抵扣,有三張抵扣,那申報(bào)增值稅的時(shí)候怎樣申報(bào)呢?不抵扣這張發(fā)票在附表2怎么申報(bào)
老師,我們上個(gè)月來(lái)了一張負(fù)數(shù)1%的發(fā)票,然后開(kāi)了一張正數(shù)3%的發(fā)票(小規(guī)模),請(qǐng)問(wèn)那我申報(bào)表怎么填
老師,個(gè)體工商戶,沒(méi)做稅務(wù)登記,可以工商執(zhí)照注銷嗎?
什么是公眾公司,可以解釋下這個(gè)導(dǎo)圖么
答案里為什么需要放棄外銷機(jī)會(huì)是8萬(wàn)件
老師好,美術(shù)機(jī)構(gòu)收到學(xué)員的學(xué)費(fèi),做分錄是:借預(yù)收賬款,貸銀行存款,當(dāng)月結(jié)賬的。因?yàn)槲椰F(xiàn)在是交接,他們用友軟件做內(nèi)賬是這樣做分錄的,對(duì)嗎?
2025年1-6月份將管理費(fèi)用誤入營(yíng)業(yè)費(fèi)用,兩個(gè)科目調(diào)整怎樣做分錄
老師 我的實(shí)操課過(guò)期了 怎么可以繼續(xù)學(xué)習(xí)
請(qǐng)問(wèn)新租了一個(gè)辦公室,付款了房租,押金,及物業(yè)費(fèi),怎么做賬?
開(kāi)票什么時(shí)候都可以開(kāi)嗎?
老師小微企業(yè)利潤(rùn)300萬(wàn),是指年利潤(rùn)總額,還是未分配利潤(rùn)總額?
=IF(H5="","",H5+N5) 和H5+N5 結(jié)果都是一樣,H5="","", 多的這一部份有什么區(qū)別嗎?
實(shí)際收到這張發(fā)票了嗎 ?做原來(lái)負(fù)數(shù) 分錄 處理就行?
我已經(jīng)收到了啊。發(fā)票在我這里、這張票我已經(jīng)做賬了的
但是我報(bào)稅的時(shí)候怎么把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)減掉啊。不然我賬和實(shí)際報(bào)的稅合不上
你好 原來(lái) 這張發(fā)票抵扣過(guò)了嗎? ?抵扣了就填寫表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
填哪個(gè)位置。老師
20行紅字發(fā)票的那行里?
好的。我想問(wèn)下。如果這張票沒(méi)有抵扣,又怎么處理呢
你好 直接負(fù)數(shù) 分錄 就可以了?