同學(xué)你好 借生產(chǎn)成本 貸原材料 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師,以舊換新的怎么處理,我們是維修電機(jī)的,就是說這個電機(jī)拉回來就有帶的舊銅線,然后我們把這些廢舊銅線都放在自己的庫房,然后用舊的銅線去換了一批新的,舊的價格是58元,新的價格是81元,中間產(chǎn)生一筆加工費,比如舊的是1000kg,因為舊的不是你自己的,而是客戶自己的電機(jī)上的帶,也不需要收取費用的什么,肯定這些舊的銅線是需要入庫然后在抵減你的生產(chǎn)成本,借:原材料 -舊銅線,貸:生產(chǎn)成本,那老師新的和加工費怎么記賬
某電視機(jī)廠連續(xù)兩年虧損廠長:我廠去年虧損500萬元,比前年還遭。如果這種狀況持續(xù)下去,銀行將停止貸款,如果今年不能扭虧為盈,企業(yè)將被迫停產(chǎn)。銷售處長:問題的關(guān)鍵是我們每臺電視機(jī)以1600元價格出售,而每臺電視機(jī)的成本是1700元。如果提高售價則會面臨競爭,電視機(jī)就賣不出去,其出路就是想辦法降低成本,否則銷售越多,虧損越大。生產(chǎn)處長:我不同意。每臺電視機(jī)的制造成本1450元,我廠的設(shè)備和產(chǎn)品工藝是國內(nèi)最先|進(jìn)的,技術(shù)力量強(qiáng),熟練工人多,控制物耗成本的經(jīng)驗得到行業(yè)學(xué)會的認(rèn)可。問題在于生產(chǎn)線的設(shè)計能力是年產(chǎn)10萬臺,目前因為銷路打不開,去年只生產(chǎn)了4萬臺,所銷售的5萬臺中,有1萬臺是前年生產(chǎn)的。.廠長:成本到底是怎么回事?財務(wù)處長:每臺電視機(jī)的變動成本是1050元,全廠固定制造費用總額是1600萬元,銷售費用和管理費用總額是1250萬元。我建議,生產(chǎn)部i]滿負(fù)荷生產(chǎn),通過提高產(chǎn)量來降低單位產(chǎn)品負(fù)擔(dān)的固定制造費用。這樣,即使不提價、不擴(kuò)大銷售也能使企業(yè)扭虧為盈,渡過危機(jī)。為了|減少風(fēng)險,今年應(yīng)追加50萬元來改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量,這筆費用計入固定制造費用;追加50萬元作為|廣告宣傳費;
我們是做銅的,把粗銅加工成銅線,是一定損耗是生產(chǎn)過程,有一些是沒有的了 等于說我在加工過程中,銅放進(jìn)機(jī)器里,粗銅變成線,放進(jìn)5號可能生產(chǎn)出4.5噸銅啊 這個分錄怎么做
老師,我們公司是生產(chǎn)儲能設(shè)備的企業(yè),我們會購買一些材料如電芯,集成電路,鋼網(wǎng),微電子,電子元件,溫控器等各種物料,還會買集裝箱用于組裝,也就是這些物料都會放在集裝箱里最后變成一個儲能產(chǎn)品,可以用來能量儲存,會賣給一些有需要儲能產(chǎn)品的企業(yè)。像這種業(yè)務(wù),我們怎么進(jìn)行成本核算?是在生產(chǎn)成本里面核算嗎?然后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,賣出去之后就結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?因為價值比較大,金額兩百多萬,這種可以放在生產(chǎn)成本里嗎?目前我們就這一種產(chǎn)品,后續(xù)有可能也是類似的產(chǎn)品,但是規(guī)格型號或者性能不一樣。所以我想確認(rèn)一下成本核算方式。還是作為在建工程核算?結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),然后賣出?謝謝老師
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!