同學(xué)您好,下個(gè)月抵減
老師好!建筑公司本月外地預(yù)交了稅款,現(xiàn)在開(kāi)了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,下月初不用繳納增值稅,想問(wèn)老師外地預(yù)交的增值稅和附加稅怎么處理?可以在下次申報(bào)時(shí)填在“已交稅款”里面抵減嗎?
老師你好,建筑公司外地經(jīng)營(yíng),辦理外經(jīng)證預(yù)交稅款,在預(yù)交的時(shí)候繳納了附加稅和印花稅,到時(shí)候申報(bào)抵扣的時(shí)候預(yù)交的附加稅可以抵扣嗎?
老師我們是建筑工程公司,在外地有預(yù)交增值稅,這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的增值稅時(shí)需要交2000稅款,但是我們有預(yù)交抵扣了2000,不交稅。這個(gè)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000。預(yù)交的增值稅,抵扣要交的怎么做呢。
老師,預(yù)繳增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交稅款 貸:銀行存款。 當(dāng)月抵扣預(yù)繳的增值稅后,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
老師您好!建筑行業(yè)在外地預(yù)交稅款后,當(dāng)月增值稅申報(bào)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,預(yù)交的稅款比應(yīng)交的多了怎么處理?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷(xiāo)額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫(kù)金額和銷(xiāo)售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒(méi)有自動(dòng)生成,沒(méi)核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買(mǎi)別人的布過(guò)來(lái)加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)