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,某制造企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年被認定為高新技術(shù)企業(yè)。2020年度的生產(chǎn)經(jīng)營活動如下:>1、當(dāng)年銷售貨物收入實現(xiàn)的收入為5000萬元,營業(yè)成本為3300萬元。)2、取得其他業(yè)務(wù)收入800萬元,發(fā)生其他業(yè)務(wù)成本694萬元;)3、當(dāng)年購進一臺新設(shè)備,取得增票注明價格為400萬元,當(dāng)月投入使用。,4、發(fā)生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元);管理費用880萬元(其中業(yè)務(wù)招待費45萬元,研發(fā)費用300萬元);財務(wù)費用60萬元;)5、取得企業(yè)債券利息收入180萬元。轉(zhuǎn)讓國債取得價款3200萬元,當(dāng)初購買國債的面值是3000萬元,共持有300天(從未收到利息),票面利率為4.2%;)6、全年計入成本費用的實際發(fā)放工資為400萬元(包含殘疾人工資30萬元)實際發(fā)生職工福利費90萬元,職工教育經(jīng)費28萬元,實際撥繳工會經(jīng)費15萬元;,7、取得直接投資其他居民1、購進的新設(shè)備的成本能否在當(dāng)年12月在稅前一次性抵扣?是否計提折舊?如何計提折舊?2、計算該企業(yè)當(dāng)年的會計利潤。3、計算該企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額;4、計算該企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納所得稅額。

2022-05-08 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-08 16:40

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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