你好 這個(gè)是相當(dāng)于把銷售價(jià)格提高了
請(qǐng)教老師,支付食品經(jīng)銷商貨款 經(jīng)銷商為個(gè)人 發(fā)票是讓廠家開具發(fā)票的,但是貨款轉(zhuǎn)給個(gè)人,是否違規(guī) ?或者讓廠家補(bǔ)一個(gè)經(jīng)銷商代收貨款的協(xié)議是不是就可以這樣操作,不可以的話是不是下次直接轉(zhuǎn)給廠家。
思羽老師,還是昨天的問題,就是后期經(jīng)銷商要訂貨的話,那筆代墊費(fèi)用廠家也不會(huì)和經(jīng)銷商訂的貨一起開發(fā)票過來,就是經(jīng)銷商訂10萬的貨廠家只開10萬的發(fā)票,經(jīng)銷商之前開給廠家的代墊費(fèi)用1萬廠家補(bǔ)貨的時(shí)候是不會(huì)開發(fā)票給經(jīng)銷商的,這個(gè)賬要怎么處理呢?另外經(jīng)銷商是小規(guī)模納稅人商場(chǎng)開的代墊費(fèi)用回來也抵不了稅,經(jīng)銷商還得給廠家開代墊費(fèi)用的發(fā)票,這應(yīng)該是增加了經(jīng)銷商的成本,經(jīng)銷商還得為這個(gè)代墊費(fèi)用交稅???
經(jīng)銷商必須要開具專用發(fā)票,廠家才把這個(gè)貼息給到經(jīng)銷商,這樣經(jīng)銷商就是多了筆稅收了
我們是4s店,比如我一個(gè)車賣成10萬,客戶貸廠家金融8萬,需要廠家貼息一部分,經(jīng)銷商貼息一部分,實(shí)際到賬貸款就是8萬-廠家貼息-經(jīng)銷商貼息,那個(gè)廠家貼息有發(fā)票,但經(jīng)銷商貼息這部分沒得發(fā)票,經(jīng)銷商這部分貼息怎么入賬
老師,我們是4s店,比如我一個(gè)車賣成10萬,客戶貸廠家金融8萬,需要廠家貼息一部分,經(jīng)銷商貼息一部分,實(shí)際到賬貸款就是8萬-廠家貼息-經(jīng)銷商貼息,那個(gè)廠家貼息有發(fā)票,但經(jīng)銷商貼息這部分沒得發(fā)票,經(jīng)銷商這部分貼息怎么入賬
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問是哪一條不適用?