你好;? ?他們只是增加的你貨補金額 。 那你就? ? ? ?拿貨的時候開票給你就行了。 你就? 按照你? 收到貨物的金額和數(shù)量以及發(fā)票來做賬? 借庫存商品 ; 進項稅貸應付賬款? ? ;應收賬款 - 某貨補金額
思羽老師,還是昨天的問題,就是后期經(jīng)銷商要訂貨的話,那筆代墊費用廠家也不會和經(jīng)銷商訂的貨一起開發(fā)票過來,就是經(jīng)銷商訂10萬的貨廠家只開10萬的發(fā)票,經(jīng)銷商之前開給廠家的代墊費用1萬廠家補貨的時候是不會開發(fā)票給經(jīng)銷商的,這個賬要怎么處理呢?另外經(jīng)銷商是小規(guī)模納稅人商場開的代墊費用回來也抵不了稅,經(jīng)銷商還得給廠家開代墊費用的發(fā)票,這應該是增加了經(jīng)銷商的成本,經(jīng)銷商還得為這個代墊費用交稅???
老師,假設我們公司幫經(jīng)銷商研發(fā)了一個App.,然后我們公司代收經(jīng)銷商的貨款,每次訂單我們會收取一定的費用,代收貨款會涉及微信支付寶手續(xù)費,微信支付寶會開票給我們公司,然后對應成本也是會開給我們公司,那我們是不是把扣除的手續(xù)費和成本以及需要收取的服務費或傭金收入,這三個部分開票給經(jīng)銷商,剩下的金額直接轉(zhuǎn)經(jīng)銷商對公賬戶,只是屬于我的代收款,是這么理解嗎
老師: 問題1: 1. 從廠家進貨A 、 B兩種商品,發(fā)票廠家開了A、B兩種產(chǎn)品的增值稅專用發(fā)票。 賣給客戶只賣商品A 商品B是送的。 我作為本公司的會計, 這種情況該怎么處理? 發(fā)票開給D醫(yī)院的時候我該怎么開? 問題2: 2.從廠家進貨一批產(chǎn)品,錢已經(jīng)付給廠家,廠家也已經(jīng)開了增值稅專用發(fā)票,若干年貨,這批產(chǎn)品到期,已經(jīng)不能對外銷售,作為會計,我該怎么處理。 進貨: 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款/銀行存款。那現(xiàn)在我要銷掉這些庫存商品。 是用營業(yè)外支出銷嗎 ? 那進項稅我該怎么銷?
老師我想問一下,比如廠家要求經(jīng)銷商開展推介會,所發(fā)生的費用由經(jīng)銷商先行墊付,然后廠家給予報銷但是不是直接給現(xiàn)金報銷而是給予提貨系統(tǒng)上一個額度,下次提貨時可以遞減貨款,我想問一下這個要怎么入賬呢?
老師請問廠家要求經(jīng)銷商開展推薦會花銷1000元,由經(jīng)銷商現(xiàn)金墊付了,隨后廠家把這存入經(jīng)銷商的提貨系統(tǒng)用于提貨,這個1000元廠家就給經(jīng)銷商提貨的時候沖減了,開票的時候物品進貨價原本是100元,沖減后變成了65元,我請問這個進貨成本應該是100還是65呢?畢竟這1000是經(jīng)銷商應廠家要求先墊付出去的
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術,新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費用加計扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務所的老師說這一欄不應該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費用加計扣除明細表是正常填寫的,只有人員費用,直接投入費用,和其他相關費用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果去年有暫估成本,今年做匯算清繳,成本沒有,就在匯算清繳表,把成本調(diào)出是吧?那么去年暫估的賬,再怎么處理?。?/p>
建筑業(yè)企業(yè),一般納稅人,差額征稅,還可以進項抵扣嗎
老師好!25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬元,以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅,就先申報上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后(有虧損),就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費2萬元,才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,那這個已經(jīng)繳納的2萬元在哪年的所得稅匯算清繳調(diào)整呢,又怎么調(diào)整,又不想退稅
老師你好,請問企業(yè)所得稅年報中自動出來從業(yè)人數(shù)與我算不一致,系統(tǒng)是怎么計算的呢,不一樣的話,按那個呢
不含稅價38900元,對方說如果要開票需要加9個點。那我們要選擇開票的話一共要付多少錢
老師,審價項目,擔任審價小組的都是注冊會計師,今天問主任要審價項目,主任找借口說我沒證,以后有了看看,但是那個同事只有中級職稱都給她給了,這是不是說明不想給我給?我8月底勞動合同到期,這是不是準備不續(xù)簽了?
鄒老師在嗎?問一下就是我們公司是做小家電的,聚丙烯塑料顆粒原材料我們進來自己注塑機注塑成型。然后最近幾個月聚丙烯的原材料進了太多了,就是要轉(zhuǎn)賣給別人,這樣可以嗎?
那經(jīng)銷商是小規(guī)模納稅人,之前商場開的代墊費用回來也抵不了稅,經(jīng)銷商還得給廠家開代墊費用的發(fā)票,這不是增加了經(jīng)銷商的成本,經(jīng)銷商還得為這個代墊費用交稅嗎?
你好;實際是這樣的。 因為你要開票出去是繳納增值稅和附加稅以及企業(yè)所得稅的;? 小規(guī)模你也沒法抵扣的; 而你貨補? 也是按照你貨物 訂單來入庫存商品去的? 價稅合計來入。 實際只是你少部分 貨款而已?