開的是普票 借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 專票 開了負(fù)數(shù)專票,你需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。做沖收入的分錄
老師,我們是購買方,8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票,我們已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,但是老板要退貨,對(duì)方財(cái)務(wù)要開具紅字發(fā)票,請(qǐng)問,我這個(gè)月拿到紅字進(jìn)項(xiàng)專票,應(yīng)該怎么處理呢?做賬和報(bào)稅,麻煩老師都幫忙解答一下,謝謝!
老師好:今年廠家給我們核算返利80萬元,是在6月份直接開具了紅字發(fā)票沖紅了,我已經(jīng)做了賬。但是不知道怎么沖減成本?返了80萬的返利是不是等同于我們的利潤應(yīng)該增加了80萬?那我接下來成本這款如何做賬?(目前利潤表里并沒有體現(xiàn)出這80萬)謝謝老師。
我司作為經(jīng)銷商向廠家進(jìn)貨,約定到達(dá)一定額度廠家予以返利。廠家要求開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在下次付貨款時(shí)直接沖減或者直接以同等價(jià)值的商品抵返利,想請(qǐng)教一下老師如果以商品抵減返利應(yīng)該怎么做賬
老師,麻煩詳細(xì)說一下有關(guān)返利收到及對(duì)應(yīng)發(fā)票開具,進(jìn)項(xiàng),紅字發(fā)票該沖減什么等等
您好老師,能給我講講4s店的賬務(wù)處理嗎?在廠家進(jìn)車,給的返利直接用來進(jìn)車,不給經(jīng)銷商反錢。計(jì)提返利,收到返利,開發(fā)票上面有折扣金額……等等,這些都應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄,麻煩老師細(xì)細(xì)講解一下
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對(duì)方開重了,對(duì)方可能沒發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對(duì)方,開重的那一張普票一直在那里,對(duì)我們企業(yè)有沒有影響,需要怎么處理
2025年6月收到2024年10-12月工會(huì)經(jīng)費(fèi)退費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么寫?2024年12月分錄計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2025年1月繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄和交工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是什么?樸老師進(jìn)
事業(yè)單位10年前有房產(chǎn)出租,一直沒有繳納房產(chǎn)稅,房租收入已全部上繳國庫,這些漏繳房產(chǎn)稅要補(bǔ)交嗎?
從公戶代付工資報(bào)銷,怎么錄入會(huì)計(jì)分錄?樸
樸老師進(jìn) 少報(bào)銷2角沖回嘛 寫下具體的分錄
1:安全儲(chǔ)備建筑行業(yè)都能計(jì)入哪些內(nèi)容……? 2:那個(gè)保函手續(xù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目……?
那個(gè)海關(guān)年審是什么時(shí)候?qū)??最晚到什么時(shí)候?怎么審?除了海關(guān)年審,工商年審,還有別的年審嗎
我們是一家建筑公司,請(qǐng)問投標(biāo)的報(bào)名費(fèi)和投標(biāo)的保函費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目?項(xiàng)目最終沒有中標(biāo),樸老師回答
專家評(píng)審費(fèi)要求稅后是6000元,支付單位要幫專家墊付相關(guān)稅費(fèi),那么支付單位實(shí)際支付多少個(gè)稅,增值稅及附加。支付單位是小規(guī)模納稅人。這個(gè)該怎么計(jì)算?
開的紅字專票,我們收到返利做的是借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在紅字發(fā)票開過來了,該如何做分錄?
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原藍(lán)字分錄的
紅字發(fā)票上的稅額怎么處理?
同學(xué)您好,一樣也是進(jìn)項(xiàng)紅字的