你好;? 你是45萬標準這個是需要做增值稅; 季末轉營業(yè)外收入去的; 如果是4.1號這個 3%開免稅的文件; 就不用做增值稅了? ?
老師,小規(guī)模納稅人免增值稅,在確認收入的時候是不是 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,下面不需要貸增值稅,是嗎 ,老師
老師請問下小規(guī)模納稅人符合增值稅減免的收入在賬務處理時貸方還要反應增值稅嗎?
請問老師,現(xiàn)在小規(guī)模減免增值稅,無票收入做的增值稅減免后怎么賬務處理?做營業(yè)外收入政府補助嗎?
您好,老師,小規(guī)模的增值稅是免稅的,在季度末,賬務處理是借:應交稅費-應交增值稅貸:營業(yè)外收入-減免稅款嗎?還是貸:營業(yè)外收入-減免稅款應交稅費-應交增值稅呢?
老師,請問小規(guī)模納稅人取得收入的時候,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-未交增值稅?,F(xiàn)在政策是小規(guī)模納稅人季度30萬內(nèi),免征增值稅。那未交增值稅這個科目的余額要怎么處理?
企業(yè)的經(jīng)營范圍沒有有形動產(chǎn)租賃服務,現(xiàn)在要把車租給別家公司怎么操作才合理
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品開專票能開免稅票嗎
制造業(yè)盈虧平橫點如何計劃,固定成本50萬
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料,項目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個表還是2個表???
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時應該怎么做賬
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設立了門店,屬于非居民,有機構,取得的收入與機構有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
好的。再問下哪些收入現(xiàn)在時符合45萬減免優(yōu)惠的。除了3%的
你好;? 免收入 %2B應稅收入合計 不超過45萬普票還是免增值稅的?
好的謝謝
不客氣的。幫到你就好;滿意請給予評價?