同學(xué)你好 那這個(gè)只能計(jì)入營業(yè)外了
老師,我公司給一離職人員交社保,離職人員先把公司和個(gè)人要交的社保都先打款過來,前期就先和他先掛的往來,記得其他應(yīng)收,那發(fā)放工資時(shí),他這部分社保怎么處理的,賬務(wù)處理是什么
老師我想問一下跨年補(bǔ)繳個(gè)人社保的這部分能不能入以前年度損益?因?yàn)橐郧暗钠渌麘?yīng)收款個(gè)人承擔(dān)的之前的已經(jīng)處理了,如果入了其他應(yīng)收款就多出來了?這個(gè)怎么處理啊
老師,你好,我們之前遺留的賬目,給員工發(fā)的工資但是都掛在他們的往來款了,但是他們也離職了,這些目前遺留的其他應(yīng)收款10萬左右,我應(yīng)該怎么處理呢?
因?yàn)槲覀冎暗馁~務(wù)比較亂,以前的其他應(yīng)收款——個(gè)人,其實(shí)是發(fā)放的工資,以前年份的了,員工也已經(jīng)離職了,這部分往來我該怎么處理
老師您好,我公司有個(gè)員工因?yàn)轸[事離職了,然后因?yàn)楫a(chǎn)生的損失大,然后對(duì)方工資不要就走了,我當(dāng)時(shí)每個(gè)月扣了他一部分工資,但是我都掛了其他應(yīng)收款,現(xiàn)在其他應(yīng)收款貸方有余額,也就是扣了的工資,已經(jīng)確定不給這個(gè)人了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這筆賬務(wù)呢
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
那我,做到借:利潤(rùn)分配,貸:其他應(yīng)收款,這樣可以嗎?做到今年匯算清繳之前,匯算清繳會(huì)不會(huì)異常?
同學(xué)你好 只要調(diào)增就可以
你可以在今年轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出然后調(diào)增繳稅
我今年的匯算清繳需要都把往來清了,我目前想操作該怎么做
那就直接納稅調(diào)整明細(xì)表
我去年的賬務(wù)并沒有營業(yè)外支出啊,我只是今年做:借以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出;貸其他應(yīng)收款——某人;借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)、貸:以前年度損益調(diào)整;還用調(diào)整嗎
同學(xué)你好 嗯 這樣做也可以的
今年的匯算清繳我是不是就不用調(diào)增了,不用管這不部分了
同學(xué)你好 這個(gè)要調(diào)增 是跨年調(diào)整
這個(gè)需要在哪個(gè)表調(diào)整呢
納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整
我去年預(yù)提了一些成本,匯算清繳要調(diào)增嗎?賬務(wù)怎么處理?
同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外支出
開始瞎說了嗎
瞎說啥 這個(gè)就是可以計(jì)入營業(yè)外支出 金額小可以直接計(jì)入營業(yè)外支出 也可以不做分錄 直接匯算清繳調(diào)增
我是做的假的預(yù)提成本,,賬務(wù)不需要沖掉嗎
嗯。這個(gè)賬上不用再做分錄 直接匯算清繳的時(shí)候調(diào)增