您好,計(jì)算過(guò)程如下 (360000+30000*(1-20%)+20000*(1-20%)*(1-30%)-4500*12-24000-60000)*20%-16920=34520
楊某 2019 年收入情況如下,全年工資薪金收入 36 萬(wàn)元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為 4500 元/月,全年享受專(zhuān)項(xiàng)附加扣除共計(jì) 2.4 萬(wàn)元,全年取得勞務(wù)報(bào)酬收入 3 萬(wàn)元,稿酬收入 2 萬(wàn)元。個(gè)人所得稅工資薪金稅率表如下: 不考慮其他因素,根據(jù)上述資料,按順序回答下列問(wèn)題: (1)楊某全年收入的應(yīng)納稅所得額 (2)楊某全年的扣除項(xiàng)目合計(jì) (3)楊某全年的應(yīng)納稅所得額 (4)楊某全年的個(gè)人應(yīng)納所得稅額
題目楊某2015年入職,2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為30000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為4500元,享受專(zhuān)項(xiàng)附加扣除共計(jì)2000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況,2019年3月楊某取得勞務(wù)報(bào)酬所得20000元,2019年5月取得稿酬所得20000元。楊某2019年收入情況如下:全年工資薪金收入36萬(wàn)元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為4500元/月,全年享受專(zhuān)項(xiàng)附加扣除共計(jì)2.4萬(wàn)元,全年取得勞務(wù)報(bào)酬收入2萬(wàn)元,稿酬收入2萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題,每問(wèn)需計(jì)算合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算2019年前3個(gè)月各月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額和全年預(yù)扣預(yù)繳稅額。(2)計(jì)算2019年3月勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額。(3)計(jì)算2019年3月稿酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額。(4)計(jì)算楊某2019年全年應(yīng)納個(gè)人所得稅。(5)計(jì)算楊某匯算清繳多退少補(bǔ)的個(gè)人所得稅稅額。
居民個(gè)人楊某2019年收入情況如下,全年工資薪金收入36萬(wàn)元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為4500元月,全年享受專(zhuān)項(xiàng)附加扣除共計(jì)2.4萬(wàn)元,全年取得勞務(wù)報(bào)酬收入3萬(wàn)元,稿酬收入2萬(wàn)元。不考慮其他因素,請(qǐng)計(jì)算2019年楊某應(yīng)交個(gè)人所得稅稅額
已知張某2020年收入等情況如下:全年工資薪金收入36萬(wàn)元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為4500元/月,全年享受專(zhuān)項(xiàng)附加扣除共計(jì)2.4萬(wàn)元,全年取得勞務(wù)報(bào)酬收入3萬(wàn)元,稿酬收入2萬(wàn)元。不考慮其他因素,計(jì)算張某全年應(yīng)稅所得額和應(yīng)繳個(gè)人所得稅稅額
四、己知張某2020年收入等情況如下:全年工資薪金收入36萬(wàn)元,“三險(xiǎn)金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為4500元/月,全年享受專(zhuān)項(xiàng)附加扣除共計(jì)2.4萬(wàn)元,全年取得勞務(wù)報(bào)酬收入3萬(wàn)元,稿酬收入2萬(wàn)元。不考慮其他因素,計(jì)算張某全年應(yīng)稅所得額和應(yīng)繳個(gè)人所得稅稅額(本題15%)
員工拿來(lái)一張付款截圖來(lái)報(bào)銷(xiāo),這樣做賬對(duì)嗎? 1、 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 2、 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當(dāng)年的白條調(diào)增,如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現(xiàn)在的數(shù)電票有復(fù)核人嗎?
稅務(wù)預(yù)警說(shuō)是2024年有進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在去做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報(bào)表嗎?還是說(shuō)我可以在2025年申報(bào)轉(zhuǎn)出啊 ?
如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒(méi)交過(guò)來(lái)也不知道是什么費(fèi)用,沒(méi)法入賬,23年也沒(méi)入費(fèi)用,24年交過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo)一部分,24年銀行付款報(bào)銷(xiāo)的我做什么分錄呢
勞務(wù)公司和a公司有合作,勞務(wù)公司招人并安排人干活,a公司把勞務(wù)公司招的人的工資和勞務(wù)費(fèi)統(tǒng)一發(fā)給勞務(wù)公司,就這個(gè)業(yè)務(wù),問(wèn)題一:勞務(wù)公司是不是需要給a公司開(kāi)具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票 問(wèn)題二:如果是開(kāi)人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,不選擇差額納稅,只開(kāi)具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項(xiàng)目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話(huà)告之,我方(項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來(lái)的公章,說(shuō)他們甲方已經(jīng)報(bào)警(因平時(shí)與這位來(lái)電話(huà)的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對(duì)政策,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對(duì)方法嗎?
老師你好,個(gè)體工商戶(hù)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是用什么準(zhǔn)則,是用個(gè)體工商戶(hù)的會(huì)計(jì)制度嗎
注冊(cè)資本實(shí)繳驗(yàn)資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補(bǔ)貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個(gè)表怎么填