你好,具體是什么原因?qū)е碌拇挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額退稅呢??

一般納稅人,收到專票發(fā)票,銀行付款,可以做分錄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;但是未收到發(fā)票,我司已銀行付款了,不知道待抵扣的稅額,如何入賬?
一般納稅人,收到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額退稅怎么做分錄
由于一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要把留抵的稅金轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目,要怎么做分錄
老師 一般納稅人就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬沒有抵扣的發(fā)票怎么做 是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師 我想問一下 一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)票時(shí) 分錄直接做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎 還是要先做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 正規(guī)的話是怎么做
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問要怎么做??
請(qǐng)問老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個(gè)我還要寫成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?每個(gè)月攤銷嗎?
農(nóng)產(chǎn)品增值稅申報(bào)顯示其他扣稅憑證異常


稅管員給我們退稅的呢,因?yàn)榇挚鄱愵~掛了很久了。然后現(xiàn)在有這個(gè)政策就給我們退了
你好 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
我們之前是記在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額呢,這一步要不要轉(zhuǎn)到你說的未交增值稅去
你好,需要把進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
我看快賬里有個(gè)增值稅留抵稅額,可以轉(zhuǎn)到這個(gè)科目嗎
你好,不需要轉(zhuǎn)到這個(gè)科目的?