你好,什么原因需要紅沖的?

老師您好,我們公司2019年2月份開了兩張16%稅率的發(fā)票,因為項目有些變更,現(xiàn)在需要客戶退回紅沖然后我們再重新開16%稅率的發(fā)票出去,發(fā)票名稱不變、型號、單價、總價都會有變更,現(xiàn)在開16%的票會有風險嗎?
老師,您好!我想咨詢一下,我們?nèi)ツ?2月份開了票給客戶,金額較大,現(xiàn)在客戶那邊說要我們沖紅重新開票,這個會不會有什么風險,審計,稅務方面的
老師您好,我們公司會計去年11月份開了一張發(fā)票給客戶,當時客戶要求開90萬,只是發(fā)了部分貨,然后客戶又退回了,公司會計忘了作廢,現(xiàn)在5月份全部供貨了,對方讓我們開票,之前那個90萬的沒有作廢對方說跨年不要了,想問一下我們怎么辦,紅沖可以嗎
老師好,我們9月份開票金額比之前月份要少差不多一半,一般每個月60萬的樣了,相差這么大會有風險嗎?有張票客戶那邊還沒確認要10月初開,有30多萬。
老師請問去年23年我們開出的一份銷項發(fā)票300多萬,過去了半年,24年客戶要我們紅沖,重新開,說票面金額太多了,要分幾份開?這個對我們23的稅務會有影響嗎?或者稅局那邊會找我們,有風險嗎?
老師,請問電費的分割單需要雙方蓋章嗎
今年同比的增值稅凈入庫增速低于開票金額增速,這是什么意思
小規(guī)模1.先前員工借款3000元分錄這樣做的借其他應收款3000貸銀行存款,這次對方報銷了運費2000元已開發(fā)票沖借款(其中給購買方墊付運費400元,需向他們收?。┻@全部的分錄怎么做?
公車的通行費可以抵扣嗎
老師:以前年度增值稅進項稅額轉出之后怎么做賬務處理
淘寶銷售家具,顯示價格是8500,店鋪優(yōu)惠1500,紅包100,客戶實付6900,這個發(fā)票怎么開?
老師好,公司有一個員工是退休返聘,是按工資薪金給他報個稅。請問他在本公司應發(fā)工資8000元,他的退休金有5000多,請問給他申報個稅就按8000申報個稅。那個5000多財務不用管,對嗎?年終個人匯算清繳時,他的退休金每個月5000多,也不會并入個人的匯算清繳是嗎?謝謝老師
前3季度沒超過30銷售額,第四季度超30萬,一年超過120萬,需要補交前三季度增值稅嗎?
公司在銀行的信用貸50萬續(xù)貸到期了,現(xiàn)在又要延期,銀行要求提供2024.12及近期財務報表,請問老師,我們真實利潤表是虧損,給銀行的報表利潤要改成盈利嗎
為了投標有數(shù)據(jù),開200萬安裝費,后作廢,有風險不
對方說金額太大了
是開錯了嗎?如果不是惡意作廢的話,沒關系的,可以。
沒開錯,就是對方覺得金額太大,不好抵扣吧
你好,只要不是惡意作廢發(fā)票沒有關系的。