這個要計入招待費的
請教老師,公司是做系統(tǒng)集成服務(wù)的,進項票都是筆記本電腦、服務(wù)器硬件13%的增值稅專用發(fā)票,項目實施過程中會使用到這些設(shè)備,給客戶開專票時只有6%的技術(shù)服務(wù)費,這樣會有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?是否可以正常抵扣,企業(yè)所得稅是按照什么方式計算呢?
老師,給客戶送的電腦洗衣機這些,有開會抽獎送的,可以走廣告費嗎?或者走什么科目正常?
老師你好,我們讓工廠打版做出來一些商品,例如一共做了N款產(chǎn)品,這些產(chǎn)品做出來之后工廠會會把樣品拿給我們核對,然后這些樣品核對之后已經(jīng)沒有用處了,但是有些客戶需要用很低的價格購買我們這些樣品,老板說可以賣出去,所以收了客戶比較低的金額,請問客戶支付的這部分金額應(yīng)該使用什么科目處理呢?(這些樣品供應(yīng)商是不會收取我們公司任何樣品費的,樣品放在我們公司是任由我們處理的,但是這些樣品我們是不會進行入庫處理的,因為也不能作為正常商品出售,只是有些客戶需要類似的產(chǎn)品就以非常低的價格半賣半送一樣給他而已,可以理解為處理出售這些樣品了)
2021年和2022年取得“*******有限公司”開具品目為“研發(fā)費用-現(xiàn)場服務(wù)”的發(fā)票,查看企業(yè)所得稅申報表的A107012表,并無委托研發(fā)費用,懷疑是外公司提供的技術(shù)指導(dǎo)費,并不是該單位的自主研發(fā),不能加計扣除。 請教一下老師,這個要如何回復(fù)?
電商公司,客戶下單第三方發(fā)貨,萬一退貨先統(tǒng)一退到我們這,累積起來再退回第三方,快遞費/運費怎么出分錄?
當(dāng)月扣繳當(dāng)月公積金。7月給兩個員工調(diào)減了公積金基數(shù),公司承擔(dān)121,個人不承擔(dān),但是6月還是按照單位和個人各承擔(dān)400,算6月工資時迷糊了,把400個人代扣的公積金減掉了,這導(dǎo)致員工多收到工資,少交了個稅,這種情況,不更正個人所得稅申報表可以嗎,直接發(fā)7月工資時把個人代扣的公積金加上
民營醫(yī)院可以辦一張專門用于采購物資的卡嗎?信用卡類型那種
建筑施工資質(zhì)辦理問哪個部門
老師,稅務(wù)局統(tǒng)計企業(yè)的受益人,受益人可以不是企業(yè)員工及股東嗎
老師好,公司實繳后還需要去工商局辦理手續(xù)嗎
老師有沒有 研發(fā)科目二三級設(shè)置明細
電子稅務(wù)局納稅人信息查詢里業(yè)主信息處的辦稅人員要如何修改
老師你好 我想請教一下,如果我在企業(yè)所得稅報表填寫500萬以下設(shè)備一次性抵扣,我可以在賬務(wù)上也將這個設(shè)備一次性抵扣嗎?
沒有別的科目可以記了嗎?
是的,送人的只能計入招待費的
實際情況是客戶交貨款定金,到達標準送的,這種情況也是招待費??
這個可以計入促銷費用
銷售費用-促銷費?
是的,是這樣賬務(wù)處理的???????