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請教一下 正常繳納增值稅 分錄借應(yīng)交稅費貸銀行存款 但是我上個月紅沖發(fā)票了 這月繳納的稅款直接在電子稅務(wù)局有余額抵扣了 沒有走銀行 那我這分錄應(yīng)該怎么寫呢?[抱拳]

2022-05-06 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-06 13:28

同學(xué),你好 你紅字發(fā)票的分錄做了嗎?

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同學(xué),你好 你紅字發(fā)票的分錄做了嗎?
2022-05-06
您好, 紅沖:借應(yīng)交稅費-未交增值稅100 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)100 繳納:借應(yīng)交稅費-未交增值稅50 貸銀行存款 50
2025-01-15
您好,下月開發(fā)票,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費
2020-12-29
可以的,可以這么做
2025-03-18
你好,你這個賬務(wù)處理還能修改嗎?把這個進項改成應(yīng)交稅費待認證。
2023-08-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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