對的,是的,需要做工商年報。
老師請問:總公司與分公司分別獨立核算、獨立建賬、獨立開票、獨立申報繳納稅費!請問:1.總、分公司是否可以各自按年收入不超過500萬的小規(guī)模納稅人身份核算增值稅?2.2021年總、分公司分別申報的所得稅!今年匯算清繳需要合并申報嗎?3.總、分公司可以單獨核算單獨做匯算清繳嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開了一個分公司,屬于非獨立核算,就企業(yè)所得稅合并申報,請問分公司需要做工商年報嗎?
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開了分公司,非獨立核算,只有企業(yè)所得稅由會計合并申報,增值稅個稅由我單獨申報,請問一下,申報增值稅后,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表也需要做嗎?
老師好,我們小規(guī)模納稅人在不同的區(qū)開了分公司,分公司非獨立核算,只有企業(yè)所得稅合并申報,增值稅和個稅分開申報,兩家公司開票金額合計超五百萬會變?yōu)橐话慵{稅人嗎
老師,關(guān)于分公司獨立核算企業(yè)所得稅問題 1、分公司也得每年企業(yè)所得稅匯算清繳? 2、企業(yè)所得稅不享受小規(guī)模稅率?按照25%? 3、分公司獨立核算,有利潤了??偣镜钠髽I(yè)所得稅匯算清繳時,還需要把分公司的利潤合并一起?如果分公司已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,總公司就不需要再交分公司的部分了吧? 4、我理解企業(yè)所得稅是需要有單獨資格,分公司不具有獨立性,為什么稅務(wù)局還要我申報企業(yè)所得稅?
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)?。?/p>
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
好的,謝謝老師,平時我們的個稅和增值稅是我填報,我是出納,企業(yè)所得稅是代賬會計申報,4月我們分公司開了49萬多的票,增值稅是季度申報到時候去電子稅務(wù)局填報,但是賬務(wù)處理會計分錄怎么寫啊,免稅的現(xiàn)在
我就只做分公司的增值稅和個稅的申報其他不管,我的基礎(chǔ)很薄弱,很多不會,在學(xué)堂報了實操課,有的聽不懂,去年考了初級雖然考過了,很多課沒聽完,
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。
沒關(guān)系 在這里問就可以