業(yè)務招待費, 是按賬上的填就可以
老師,對于業(yè)務招待費可以直接按照發(fā)生額的60%入賬嗎?后面匯算清繳就不用調了
21年剛來辦的企業(yè)還沒發(fā)生營業(yè)收入,但有業(yè)務招待費,匯算清繳時業(yè)務招待費的稅收金額是灰色的不能填,說是籌辦期間的業(yè)務招待費可以自企業(yè)開始營業(yè)之日起一次性扣除,那做21年匯算清繳時業(yè)務招待費那欄就不需要填了,那會計賬上需要做什么處理嗎?
老師,你好做匯算清繳業(yè)務招待費, 是按賬上的填就可以了嗎
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳那塊,是不是賬上做了業(yè)務招待費,不管金額多少,都要做調增的?
老師,老板不愿意在匯算清繳時把業(yè)務招待費調增,他說是把業(yè)務招待費申報獎金 申報個稅,他繳納個稅,那么申報匯算時,業(yè)務招待費就不填了。這樣可以不
請問郭老師前面的財務一直都沒有做了,固定資產折舊,我現(xiàn)在接受了,我該怎么補折舊呢?
印花稅減半征收的,在稅源采集那里減免性質和代碼欄選什么?
老師,我們公司是一般納稅人,然后我們從市場上拿貨,拿的是個體工商戶的。她們不給我們開發(fā)票,我們又給客戶一對一的吧發(fā)票開出去了?怎么解決這個進項的問題?
老師,我是新手,在建筑工程公司工作,招投標需要報表,要求讓我把報表改成利潤負數,需要改報表的哪些項?還有要求降低所有者權益,需要改報表的哪些項?
小規(guī)模納稅人開了1個點和3點的普票,怎么確認稅額做分錄?是按照各自稅率票面的稅額做分錄,還是同意按照1個點做分錄,
今年社保能像個稅能被稅務一起關聯(lián)嗎
老師!您好!銷售已經實現(xiàn)了,只是發(fā)票未開!怎么做賬?
老師,公司已經兩年沒有申報印花稅了,要怎么補呀?
借:應付賬款 -30000 貸:銀行存款 30000 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這兩筆分錄代表的意思一樣嗎
制造業(yè)結轉銷售產品成本的數據是如何計算得來的,單位成本的計算公式
不是還可以按收入的多少填嗎
賬載金額按賬上,按收入的0.5%,是稅收金額
那我稅收金額 就按收入的0.5%填 這樣子嗎
還是直接就按賬載金額填也可以 我看他會自動計算出來
會自動計算出來,可按自動計算的,業(yè)務招待費是一定會有調增的
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!