同學(xué)你好 對(duì)的 需要交稅的 上月沒作廢這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候需要先交稅 然后紅字發(fā)票開了之后再做紅沖的分錄

我想問一下上個(gè)月開的發(fā)票沒有作廢這個(gè)月紅沖需要交稅嗎一般納稅人
我想問一下上個(gè)月開的發(fā)票沒有作廢這個(gè)月紅沖需要交稅嗎一般納稅人 那不就多交稅了么 那不就多交稅了么是不是印花稅都是多交的
我是一般納稅人,這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票其中一張開錯(cuò)了,忘了作廢了,需要繳納增值稅稅金2萬,但是其中有一張發(fā)票下個(gè)月需要紅沖,那這個(gè)繳納的增值稅可以退嘛?
我是一般納稅人公司,想作廢上個(gè)月開具的發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)增值稅這個(gè)月可以退嗎?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題


那不就多交稅了么
是不是印花稅都是多交的
這個(gè)月紅沖了沖抵藍(lán)字 沒有多交
但是我們會(huì)計(jì)不是這么說的么她說作廢了這個(gè)月是要交稅的然后只能紅沖下個(gè)月抵扣而且印花稅就是交了不能退了
你這個(gè)月紅沖的不是沖減這個(gè)月的藍(lán)字發(fā)票了嗎 那被沖減的藍(lán)字發(fā)票就不用做了
打錯(cuò)字了 是不用交了哦