對的是的,是這么做的,下個月紅沖在減少就可以的。

之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
但是我們會計不是這么說的么她說作廢了這個月是要交稅的然后只能紅沖下個月抵扣而且印花稅就是交了不能退了 老師是不是多交了
上個月你開了正數(shù) 這個月開了負數(shù)發(fā)票 印花稅的時候,你正數(shù)收入加上負數(shù)收入合計一塊兒不就可以啦?
但是不是一個月一申報么印花稅
對的似的,比如你上個月開了100,按照100來繳納的,這個月開了20負數(shù)發(fā)票,然后又開了正數(shù)發(fā)票,80 按照60來申報不就可以了嗎?有什么問題嗎?他是按月申報的。
印花稅交了不是不退的么還能少報嗎
可以退的,找你稅務(wù)局就可以的,但是這個退稅很麻煩