對的是的,是這么做的,下個月紅沖在減少就可以的。
老師問一下,就是銷項稅和進項稅的問題,那我們這邊做稅,沒有銷項稅和進項稅,都沒有結轉,然后到頭來需要一個數(shù)據(jù),就是交了多少稅,看不出來一下到底是交了多少稅。因為里面又有進項的,那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,這個關于稅就是像有一個我們沒有結轉嗎,那到時候看不出來。有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎? 像印花稅一樣查這個科目應交印花稅,一查就能查到交了多少,那增值稅它就沒有結轉,一拉的話一下子看不出來交了多少稅,有什么方法嗎
老師,有家公司,印花稅是按月繳納的,他們開電子發(fā)票,因為作廢不要紅沖,上個月發(fā)票不夠沒有沖,那印花稅能不能按照紅沖之后的繳納啊,不然多交了,不好退吧
就是我上個月一張普通發(fā)票忘記作廢了導致這個月多交稅了,我已經(jīng)沖紅開了負數(shù)發(fā)票,不知道咋辦?
我想問一下上個月開的發(fā)票沒有作廢這個月紅沖需要交稅嗎一般納稅人
我想問一下上個月開的發(fā)票沒有作廢這個月紅沖需要交稅嗎一般納稅人 那不就多交稅了么 那不就多交稅了么是不是印花稅都是多交的
老師,請問一下老板的房子現(xiàn)在讓我們辦公,目前要交物業(yè)費,如果以公司的名義交讓寫個租賃合同,但是這樣的話后期會不會牽扯老板要給公司開租賃發(fā)票還有就是房產(chǎn)稅啥的?
老師您好。7月付款,宣傳品,已收貨,未收到發(fā)票。8月6號,申報期收到了專票,像這筆業(yè)務7月,8月分別怎么處理才正確
老師:項目支付的中標服務費,沒有取得發(fā)票,會計科目#借:其他應收款 貸:銀行存款 發(fā)票回來 借:成本 貸:其他應收款可以嗎
公司借錢給個人股東。股東必須在一年之內(nèi)歸還給公司。如果不歸還,還會產(chǎn)生稅務上的風險,對嗎?
個人代開發(fā)票,稅率是多少?
老師您好,員工出差吃飯沒有發(fā)票,只有每頓吃飯的付款截圖,怎么處理?
個體戶開的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動抵押,如果是產(chǎn)品,抵押權人可以對搞正常買受人嗎?
老師,我們公司有兩個公司,有兩三個人同時在兩個公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個申報個稅怎么處理 主公司已經(jīng)申報了主公司的工資,另一個公司領的那幾百塊錢怎么申報,在哪兒申報
機械作業(yè)科目月末必須要結轉嗎?結轉到哪里?
但是我們會計不是這么說的么她說作廢了這個月是要交稅的然后只能紅沖下個月抵扣而且印花稅就是交了不能退了 老師是不是多交了
上個月你開了正數(shù) 這個月開了負數(shù)發(fā)票 印花稅的時候,你正數(shù)收入加上負數(shù)收入合計一塊兒不就可以啦?
但是不是一個月一申報么印花稅
對的似的,比如你上個月開了100,按照100來繳納的,這個月開了20負數(shù)發(fā)票,然后又開了正數(shù)發(fā)票,80 按照60來申報不就可以了嗎?有什么問題嗎?他是按月申報的。
印花稅交了不是不退的么還能少報嗎
可以退的,找你稅務局就可以的,但是這個退稅很麻煩