你好同學(xué),你可以更改憑證,然后去電子稅務(wù)局更正財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表的。
麻煩看下我補(bǔ)繳的去年印花稅直接記入 借:利潤(rùn)分配-分配利潤(rùn) 29.15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 25 稅收滯納金4.15 ;借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅25 稅收滯納金4.15 貸:銀行存款 這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧?但是我再報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候出現(xiàn)了問(wèn)題 我自己的報(bào)表中稅金及附加總額是沒(méi)有金額的,在明細(xì)里面印花稅有一個(gè)25 營(yíng)業(yè)外支出的金額是0 明細(xì)稅收滯納金里面也是0 這樣我怎么填報(bào)季度報(bào)表呢 是都不用填寫嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,3月做的社保交滯納金數(shù)字填錯(cuò)了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)做滯納金營(yíng)業(yè)外支出,一季度財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)了,現(xiàn)在能改嗎
請(qǐng)問(wèn)9月份我們的賬務(wù)做了修改,導(dǎo)致金蝶賬上的財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)系統(tǒng)的不一致,現(xiàn)在如果更正稅務(wù)系統(tǒng)的報(bào)表要補(bǔ)交企業(yè)所得稅而且還會(huì)有滯納金,請(qǐng)問(wèn)如果我們不更正稅務(wù)系統(tǒng)第三季度的報(bào)表,在第四季度一起交所得稅可以嗎?
老師,我們發(fā)現(xiàn)在12月做憑證時(shí)多做了一個(gè)的成本,導(dǎo)致12月份報(bào)表的成本多了20萬(wàn),我如果現(xiàn)在去稅務(wù)局改報(bào)表 ,去減少這個(gè)成本,會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎(因?yàn)楝F(xiàn)在2月3號(hào)了,交稅是在1月16號(hào)交的)
老師,去年有一個(gè)稅收滯納金55入賬到城建稅里面了,計(jì)提是營(yíng)業(yè)稅金及附加,現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增這部分金額,賬務(wù)還要處理嗎?就是賬面上23年稅收滯納金少了55,城建稅多了55,不想改報(bào)表了老師,匯算清繳也做了,按照四季度報(bào)表申報(bào)的,就是現(xiàn)在怎么做個(gè)分錄調(diào)整呢
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
會(huì)計(jì)學(xué)堂上有沒(méi)有推薦看審計(jì)報(bào)告的課程
老師好!甲實(shí)際繳納25.5萬(wàn),占比51%,乙實(shí)際繳納20萬(wàn),占比41%,丙實(shí)際繳納4.5萬(wàn)占比9%,現(xiàn)在丙要退股轉(zhuǎn)讓,24年未分配利潤(rùn)89萬(wàn),分紅80萬(wàn)后再平價(jià)轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問(wèn)平價(jià)轉(zhuǎn)讓需要繳納個(gè)稅及印花稅嗎?
收到處理廢品的現(xiàn)金貸方是營(yíng)業(yè)外收入 表示減少 剛才老師說(shuō)收 負(fù) 所借?貸? 怎么是矛盾的啊?有點(diǎn)搞不明白
專票收到后,做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)做成普票了,有2024年的幾筆賬,還有2025年幾筆,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局根據(jù)科目余額表做抵扣類勾選,發(fā)現(xiàn)這些問(wèn)題了,怎么糾錯(cuò)呀,關(guān)鍵是還有跨年的
老師,稅后經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)加折舊是營(yíng)業(yè)現(xiàn)金毛流量,稅后經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)減凈凈資產(chǎn)的增加是實(shí)體現(xiàn)金流。對(duì)嗎
老師年產(chǎn)值是什么意思呀?怎么查詢計(jì)算這個(gè)年產(chǎn)值?21個(gè)就是這個(gè)公司是屬于工程咨詢公司,是做勘察工程的,這個(gè)年產(chǎn)值應(yīng)該怎么計(jì)算呀?
個(gè)體戶和小規(guī)模的所得稅分別是多少
月末總分類賬的憑證字號(hào)怎么寫
老師,那這個(gè)月紅沖3月憑證重新做可以嗎
你好,那你的營(yíng)業(yè)外支出就是個(gè)負(fù)數(shù)了,在報(bào)表上不大好看。
老師,還有這個(gè)社保是老總一個(gè)人的,是從16年補(bǔ)到22年的,做憑證要分開嗎
老師,您看這是從16年開始補(bǔ)交的,就這一張完稅證明
你好同學(xué),我建議你之前的業(yè)務(wù)不要再做到賬上了,因?yàn)檫^(guò)去這么多時(shí)間了。
請(qǐng)問(wèn)老師,那我應(yīng)該怎么做
老師,我是把以前的社保做到以前年度損益調(diào)整了,這樣能做嗎
你好,同學(xué)可以的,你就比著那個(gè)正常做憑證的那些科目做,然后只是把用以前年度損益調(diào)整去代替那個(gè)損益類的科目。
好的,謝謝老師了
祝您生活愉快感謝五星