你好 是不是沒有全部退回來??

老師您好,去年3月份的增值稅申報(bào)有誤,假設(shè)今年更正申報(bào),3月份后每月的上期留底稅額 與期末留底稅額都會(huì)自動(dòng)更正嗎?還是說 上期留底稅額 或是期末留底稅額 會(huì)在今年這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候累計(jì)到這期的?
增值稅申報(bào),上月稅款已經(jīng)繳清,本期未產(chǎn)生稅額。期末留底稅額,期初未繳和欠繳稅額仍顯示是上月稅額
老師好,上月已經(jīng)留底退稅了 怎么這次申報(bào)還顯示期末有留底稅額
上月期末留底退稅已退完,這月申報(bào)的怎么做,是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,上期留底稅額2萬,和期末留底稅額2萬,期末未繳稅額840是什么意思啊,報(bào)表里面顯示的
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請(qǐng)問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號(hào)碼登記電子臺(tái)賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時(shí)候確認(rèn)收入,還有平臺(tái)傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實(shí)際發(fā)生廣告費(fèi)200萬,則2024年度匯算清繳時(shí)廣告費(fèi)應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計(jì)算廣告費(fèi)扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實(shí)股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個(gè)公司法人是外面人,臨時(shí)成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個(gè)沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個(gè)沒有法人的公司,老師你覺得這個(gè)賬怎么做


全部退回了,是不是要自己在附表里 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
你好 不用,報(bào)表直接帶出來數(shù)據(jù) 的?
那怎么還會(huì)顯示留底稅額 留底退稅的錢到賬了
看到了 主表自動(dòng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 附表不用填
留 抵還有數(shù)據(jù) 要找一下稅局再處理?
我的意思 是附表不填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 主表也會(huì)自動(dòng)跳出進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這些數(shù)據(jù)都是自動(dòng)帶出來的。
。留抵退稅那個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表都是自動(dòng)跳出來的,不用填寫。 附表沒帶出數(shù)據(jù)主表也不會(huì)帶出數(shù)據(jù)。