好,25藍(lán),這里自動出來的是上個月的應(yīng)補(bǔ)稅款,你在30欄里面填寫和25藍(lán)是一樣的金額就可以了。
老師增值稅納稅主表上這個期初未繳稅額和本期已繳稅額,是表示什么?
增值稅申報,上月稅款已經(jīng)繳清,本期未產(chǎn)生稅額。期末留底稅額,期初未繳和欠繳稅額仍顯示是上月稅額
申報增值稅時,顯示主表本月期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))應(yīng)該等于上一稅款所屬期申報表第32欄期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),但是本月期初未繳稅額這欄是灰色的,沒辦法填數(shù)怎么辦呀
老師 申報增值稅 期初未繳稅額103845.03 本期繳納上期應(yīng)納稅額195592.96 本期已繳稅額195592.96 期末未繳稅額-91747.93 這是什么意思呢老師 想請老師給我解釋一下
老師,上期留底稅額2萬,和期末留底稅額2萬,期末未繳稅額840是什么意思啊,報表里面顯示的
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
408題,我手寫的答案錯在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報時,預(yù)交企業(yè)所得稅時會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
407題答案A錯在哪里了
如何勸說老板不能做研發(fā)支出項目的說辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過來了 ,這個發(fā)票放到憑證哪里 還是這個進(jìn)項稅額 怎么處理 借 進(jìn)項稅額 貸 什么?
非營利組織的一般納稅人增值稅享受免稅嗎
那本年累計中19欄應(yīng)納稅額的意思是已經(jīng)繳過的意思么
好,這個是本月需要繳納的。
可是我們上個月已經(jīng)繳清了稅款,這個月也沒有產(chǎn)生稅額,為什么會有應(yīng)繳納的稅款呢
截圖你的主表看一下。
大致是這樣的
你買有留底的話可以抵扣,如果沒有的話就不可以抵扣,這個就是銷項減去進(jìn)項加上進(jìn)項轉(zhuǎn)出算出來的。
那我這個是不是填錯了,按道理說我們不僅不用繳費(fèi)還應(yīng)該退回的。10月份開的發(fā)票,稅款繳清,11月又負(fù)數(shù)沖銷了那張發(fā)票
你好,你的19行并沒有數(shù)據(jù)。
那意思就是本月無需納稅是么
是的,這個月不需要交稅的。
請問增值稅主表中哪個項目可以體現(xiàn)出退稅呢
期末應(yīng)補(bǔ)稅款是一個負(fù)數(shù)。