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老師,公司收到農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票怎么入賬,入客戶招待費嗎,增值稅和企業(yè)所得稅要視同銷售嗎?能抵扣增值稅嗎

老師,公司收到農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票怎么入賬,入客戶招待費嗎,增值稅和企業(yè)所得稅要視同銷售嗎?能抵扣增值稅嗎
2022-05-05 08:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-05 08:09

是的 對方自產(chǎn)自銷的可以抵扣增值稅

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快賬用戶6020 追問 2022-05-05 08:12

那我計入客戶招待費也可以計算抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-05 08:20

做招待費抵扣不了,你做視同銷售可以抵扣

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快賬用戶6020 追問 2022-05-05 08:27

老師,我們是工業(yè)企業(yè),收到的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,怎么做賬呀

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齊紅老師 解答 2022-05-05 08:28

借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項 貸銀行存款 贈送出去,借銷售費用 貸庫存商品、 應交稅費、應交增值稅銷項。

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快賬用戶6020 追問 2022-05-05 08:33

一共是5萬,那進項稅是5*9%=0.45萬嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-05 08:35

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶6020 追問 2022-05-05 08:36

我是4月份收到發(fā)票的,可以留到5月份計算抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-05 08:37

可以的,可以這么做的。

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是的 對方自產(chǎn)自銷的可以抵扣增值稅
2022-05-05
同學,你好,不用,直接做招待費就可以了。
2021-01-11
對的,是的,是這么做的。
2023-05-23
同學,您好。這種情況不視同銷售,如有進項不得抵扣,相關費用計入業(yè)務招待費。
2024-10-10
你好,用于招待費的進項不能抵扣。
2024-01-19
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