購(gòu)買貨物的嘛,貨物什么時(shí)間銷售出去的。
問(wèn)一下,預(yù)付半年的房租,未收到發(fā)票時(shí)做賬:借:預(yù)付賬款-房租貸:銀行存款 每月攤銷:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-房租 那發(fā)票回來(lái)怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)預(yù)付半年的房租,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,發(fā)票到了怎么做賬?每月攤銷怎么做賬
21年2月買材料付款,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 21年12月發(fā)現(xiàn)發(fā)票要不回來(lái)了,賬務(wù)怎么處理
老師,21年12月公司付的房租,半年一付,當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。22年2月才在稅務(wù)代開的房租發(fā)票,現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,21年預(yù)付款項(xiàng),做的借預(yù)付賬款,貸銀行存款,22年收到發(fā)票,我該怎么做賬務(wù)處理?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
是公司裝修購(gòu)買的材料。付款時(shí)借預(yù)付賬款,貸銀行存款。當(dāng)年收到發(fā)票是借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。但是有些是到2022年才收到發(fā)票。我想問(wèn)下2022年收到的發(fā)票,我該怎么做分錄?
借預(yù)付賬款貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用, 然后再做發(fā)票的,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸預(yù)付賬款