材料已經(jīng)到了的話(huà),借原材料貸預(yù)付賬款。
20年12月發(fā)票未收到,暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款,21年一月收到發(fā)票是不是直接,借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,就好了!
21年2月買(mǎi)材料付款,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 21年12月發(fā)現(xiàn)發(fā)票要不回來(lái)了,賬務(wù)怎么處理
21年12月發(fā)票未收到,暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款,21年一月收到發(fā)票是不是直接,借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,就好了!
21年8月工程進(jìn)行蒸汽計(jì)量安裝工程 賬務(wù)做的借在建工程 貸銀行存款 12月直接做了 借固定資產(chǎn) 貸在建工程。22年1月發(fā)現(xiàn)還有尾款未付,想調(diào)整21年12月在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的賬怎么處理?
老師,21年12月公司付的房租,半年一付,當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。22年2月才在稅務(wù)代開(kāi)的房租發(fā)票,現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理?
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒(méi)有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒(méi)有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒(méi)有按原繳納金額來(lái),應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒(méi)有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線(xiàn)上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤(rùn)為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
材料沒(méi)到,之前做了預(yù)付款,發(fā)票要不回了
你好,沒(méi)有發(fā)票,正常做原材料就可以的,領(lǐng)用了做成本,但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。
錢(qián)付了,材料沒(méi)到,借預(yù)付賬款 貸:銀行存款,
以后材料也沒(méi)有嗎?
是的,材料也沒(méi)有
借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款
啥時(shí)候做這筆分錄
確認(rèn)收不回來(lái)的情況下。