你好,對方?jīng)]抵扣 你們單位自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票
12月19號開了一張增值稅專用發(fā)票,需要作廢,但現(xiàn)在已經(jīng)是1月份,作廢不了,可以開紅字發(fā)票沖紅嗎?
老師好,增值稅電子專票是不是只能沖紅不能作廢
增值稅專用電子發(fā)票已開,但是需要作廢,是不是只能紅沖紅沖的話?需要怎么操作?
老師 增值稅普通電子發(fā)票是不是不能作廢,只能紅沖,當(dāng)月紅沖后還需要繳納增值稅嗎。
電子發(fā)票是不是不能作廢只能紅沖,那紅沖的話要填紅字信息表嗎?
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
和紙質(zhì)的是一樣的,只不過是他不管是當(dāng)月還是跨月的都作廢不了。
我們是銷售方,就是我直接開具紅字信息表,但是它顯示,沒有原票抄報信息,這個是什么情況呢?
老師,請問下這種情況是怎么處理?
你好,點上報匯總試一下。
這個是五月份開的,點了上報匯總沒有關(guān)系嗎?
你好,沒有關(guān)系的,你要開發(fā)票的話就得點上報匯總,你現(xiàn)在勾選了發(fā)票碼,建議為了安全起見,你去勾選發(fā)票。確認了簽字之后你再開票,系統(tǒng)里面點上報匯總。
點了上報匯總還是顯示沒有那張發(fā)票,但是我這個月還沒報稅什么的,這個應(yīng)該做紅沖跟這個應(yīng)該沒有關(guān)系吧?
和這個沒有關(guān)系的,沒報稅可以紅沖的。
但是我紅沖就是顯示讀取不到消息
點了上報匯總之后還是沒有數(shù)據(jù)嗎?那你看一下這個發(fā)票的狀態(tài)是不是上報匯總。
是不是顯示的已報送。
顯示已經(jīng)上傳成功了,就是讀不到消息
你開了紅字信息表嗎?紅字信息表上傳了,審核通過了嗎?
我就是在開紅字信息表,但是他就是我要點上傳的時候,它就顯示沒有這個資料,上傳不了
解決方案: 1、核實納稅人在開具紅字信息表時是否選擇了藍字發(fā)票開具的月份,如果沒有,需要選擇月份重新上傳。 2、確保原藍字發(fā)票在開票軟件中的狀態(tài)為“已上傳”。 3、若以上兩個都已經(jīng)排除,因為系統(tǒng)不穩(wěn)定等因素,發(fā)票數(shù)據(jù)傳輸有一定的延遲,建議用戶換時間段多嘗試幾次。 4、若長時間不行,建議用戶咨詢當(dāng)?shù)囟惥痔幚怼H粲脩魪娏乙筇幚?,可詳細描述派單到服?wù)單位協(xié)助處理。