你好 虛增的業(yè)務需要紅沖 當時的分錄

老師,您好,請教一下上一年度暫估了一些成本,今年匯算清繳沒有收到發(fā)票沖賬,匯算清繳時已經(jīng)調(diào)增,賬務上需不需要做處理?
老師:暫估的金額年度匯算清繳的時候調(diào)出來了,賬上需要處理嗎?賬上一直掛著嗎?
沒有發(fā)票暫估的費用 借:管理費用 貸:應付賬款~暫估 匯算清繳沒有發(fā)票調(diào)增,那么賬目處理上貸方一直這樣掛著嗎?還需不需要再取得發(fā)票
年度匯算清繳的時候調(diào)增了一筆賬上的暫估,賬上還需要做調(diào)整嗎?
收到以前年度的暫估的發(fā)票,但是匯算的時候也沒有調(diào)增,賬上一直掛著暫估,現(xiàn)在收到發(fā)票后,用以前年度損益調(diào)整,利潤分配未分配利潤,把暫估掛賬調(diào)平,后續(xù)還需要做什么處理嗎?
淘寶平臺上導出來的扣點不同,不知道是什么原因?
2025年9月機票取得經(jīng)紀代理服務代訂機票普票,為什么電子稅務局抵扣那里還會出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀代理服務,應該電子稅務局就沒這張票??!
老師,老師收購企業(yè),這個月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計局是干嘛的
你好老師,請問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項稅額比申報表帶出來的銷項少了一分錢的原因,那么借方應該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設備帶安裝,是不是給他開9個點建筑服務發(fā)票? 如果按混合銷售開13個點銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會計實操中,深圳市景美建筑裝飾設計公司的納稅申報中,增值稅繳納進項發(fā)票中,有一張進項發(fā)票是用于簡易計稅的,這個金額在附表二中為什么沒有做進項稅額轉出?
老師請問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
預付賬款會計科目怎么設置?
老師我們公司有老板用品銷售的經(jīng)營范圍,我們提供給供應商這個證明,用于正常銷售,進項票可以抵扣嗎
沒有可以調(diào)的了。但要上所得稅,調(diào)其他可以嗎?到時候怎么解釋呢?
你好,你暫估的收到了發(fā)票嗎?
暫估的是什么業(yè)務的呢?有實際購入嗎?
沒有發(fā)票,也沒有購入
你好,也就是你是虛增的一個的 需要紅沖 解釋就是沒有業(yè)務 匯算清繳不允許抵扣所得稅
好的,感謝老師
不用客氣 勞動節(jié)快樂