你好 一般情況下當(dāng)月出口發(fā)票,是不能用作當(dāng)月申報(bào)退稅的,因?yàn)楫?dāng)月稅票一般都是在次月15號(hào)前申報(bào)稅局的,而且即使報(bào)關(guān)放行到海關(guān)截關(guān),再到數(shù)據(jù)傳輸?shù)近c(diǎn)子口岸和稅局也是需要一定時(shí)間的。一般次月申報(bào)已經(jīng)是速度比較快的啦
老師,請問一下比如8月8號(hào)出口了一批貨物,做免抵退,必須一定要在8月底前開具普通發(fā)票嗎?還是可以在9月份再開票呢?當(dāng)月出口,下月申報(bào),還是可以在明年4月底前一起申報(bào)呢?
開出口發(fā)票,是今年已經(jīng)報(bào)關(guān)了的都全部要把出口發(fā)票開了嗎?有些出口日期還沒出來的也要開發(fā)票嗎?不然和免抵退系統(tǒng)的金額對不上,12月分報(bào)關(guān)的能在1月份開出口發(fā)票嗎
去年六月到十二月有出口未開發(fā)票的,在上月30號(hào)已經(jīng)開具出口發(fā)票,在本月可以申報(bào)免抵退嗎
請問四月份取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,5月份開具的出口免稅發(fā)票,在五月份增值稅申報(bào)表申報(bào)了出口收入,7月份申請出口退稅可以嗎?
老師:出口日期是22年12月8號(hào),出口發(fā)票開具日期是23年4月23號(hào),23年4月份增值稅申報(bào)表“免抵退稅出口銷售額”是0.那么,會(huì)計(jì)做賬是做在哪個(gè)月?
請問,做工資時(shí)應(yīng)該扣除的員工社保個(gè)人繳納部分,忘記扣除了,員工想已現(xiàn)金退回來可以嗎,如果可以,收到現(xiàn)金后需要存到銀行嗎,可以在現(xiàn)金賬里放著嗎?
老師,這個(gè)月認(rèn)證的一份房租發(fā)票,備注欄上日期是24.6.1-25.5.31,我先是房租全部入管理費(fèi)用,然后做了一張調(diào)整憑證,(51886.76/12*7=30267.28) 借:利潤分配-未分配利潤 30267.28 貸 管理費(fèi)用-房租,麻煩老師看看這樣做對不對。謝謝!
老師好,我們8月份生成一般納稅人,7月末一個(gè)月的的開票額超過了免稅額度,需要全額繳納增值稅,7月末的時(shí)候需要把增值稅應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎,需要計(jì)提附加稅嗎?
企業(yè)生產(chǎn)機(jī)器,機(jī)器為存貨,但是以融資租賃租出去了,風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移,也要確認(rèn)收入和成本,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
如果要給員工發(fā)工資 但是又不給他們交社保 有什么好的方式 但是他們不屬于零時(shí)工
老師好,想咨詢一下“個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅申報(bào)”填寫資料按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同填寫,稅務(wù)反饋“價(jià)格偏低,無正當(dāng)理由(無相關(guān)依據(jù)佐證)”需要怎么填寫呢
開票加稅點(diǎn)怎么算啊 小規(guī)模 一般納稅人
第4問 667號(hào)不是屬于已確認(rèn)銷售但尚未出庫的存貨嗎 這個(gè)不應(yīng)該納入吧
收到企業(yè)間借款利息,分錄是什么?收到后要開發(fā)票給對方怎么入賬?發(fā)票稅率是6%嗎?每個(gè)月需要計(jì)提利息,分錄什么樣的?
老師你好!注冊資金還沒有支付,可以用什么方式減資,有什么好方法
我是4月30號(hào)開票的
是去年出口的
就是這種情況可以申報(bào)免抵退嗎
那么你現(xiàn)在去申請是可以的
沒有4月30號(hào)的期限了嗎
這個(gè)期限之前已經(jīng)有政策是說取消了
好的,謝謝老師
不客氣 親,滿意請丟金幣和好評哦? b( ̄▽ ̄)d