同學(xué)你好,2月份,借,應(yīng)付職工薪酬,5萬元,貸,銀行存款,5萬元。3月份,借,應(yīng)付職工薪酬,3萬元,貸,銀行存款,3萬元。
1月份公司買了家具價(jià)值10萬左右,可是才到了5萬普通發(fā)票。另外5萬發(fā)票2月才拿到,那我1月份做賬時(shí),怎么做呢?要把這五萬發(fā)票先計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
1月份公司買了一個(gè)紅木家具價(jià)值10萬左右,可是1月才到了5萬普通發(fā)票。另外5萬發(fā)票2月才拿到,那我做1月份賬時(shí),怎么做呢?要把這五萬發(fā)票先計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?還是等2月份票齊全了一起入賬呢?
老師好,情況如下,2月計(jì)提了2月份的工資10萬,3月發(fā)放了2月份的工資10萬。 3月中旬,發(fā)現(xiàn)2月漏計(jì)提員工A的工資1萬,并且3月份補(bǔ)發(fā)了A的工資。 那么3月份 ,發(fā)放A工資的分錄怎么做呢?
老師,3月份發(fā)了1月份工資。工資表上總金額是20萬。 其中1月工資+獎(jiǎng)金共20萬, 1月銀行已發(fā)獎(jiǎng)金5萬,3月實(shí)發(fā)15萬,那我3月做賬是不是只要做15萬這個(gè)部分就可以。 工資表還是20萬的工資表的
老師,1月份應(yīng)發(fā)工資共8萬,2月份時(shí)先發(fā)了5萬,3萬到3月份才發(fā),這要怎么做賬呢?
給銀行開通承兌20萬,怎么走賬
請(qǐng)問出口免抵退稅額有32691.21元,沒有進(jìn)項(xiàng)票,所以就沒有退稅,怎么計(jì)算附加稅時(shí)增值稅免抵退稅額變化了,變成32937.10元在計(jì)算附加稅了?
老師,我們集團(tuán)有一個(gè)子公司于9月一股抵債抵給了其他公司,基準(zhǔn)日是6月末,本月合并時(shí)我怎么操作呀
用承兌付貨款怎么記賬
工會(huì)經(jīng)費(fèi)只要有公司都需要計(jì)提嗎
湖北工地干活,能在湖南開安裝費(fèi)發(fā)票嗎?
紅沖上月發(fā)票怎么做賬呢
銀行結(jié)轉(zhuǎn)的利息用什么會(huì)計(jì)科目
老師你好,深圳市電子稅務(wù)局里 找社保扣費(fèi) 員工扣多少,單位承擔(dān)多少是在哪個(gè)模塊里呢? 我現(xiàn)在在社保業(yè)務(wù)里 找了幾個(gè) 都不是
發(fā)票開的是勞務(wù)*維修費(fèi),款打進(jìn)來備注是維修維護(hù)費(fèi),可以嗎,老師
3月份在個(gè)稅申報(bào)時(shí)是按1月工資8萬來報(bào)的,工資不是要與個(gè)稅申報(bào)表中的一致嗎?
還有個(gè)稅部分要怎么做賬呢?
同學(xué)你好,一般情況下,工資要與個(gè)稅申報(bào)表一致。特殊情況下,可以不一致的。個(gè)稅部分,2月份,借,應(yīng)付職工薪酬,5萬元,貸,銀行存款,5萬元減個(gè)稅部分,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。3月份,借,應(yīng)付職工薪酬,3萬元,貸,銀行存款,3萬元減個(gè)稅部分,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。
那在3月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)是要按1月份8萬總的工資來申報(bào)?
1月份工資中個(gè)稅在3月份申報(bào)繳納,那在2月份發(fā)放工資時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅期末貸方余額?
同學(xué)你好,在3月份申報(bào)個(gè)稅時(shí),是要按1月份8萬總的工資來申報(bào)。2月份發(fā)放工資時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅期末是貸方余額。