這個對應(yīng)可以一起做,借固定資產(chǎn), 貸其他應(yīng)付款,沒有到發(fā)票暫估,貸其他應(yīng)付款暫估款,
1月份公司買了家具價值10萬左右,可是才到了5萬普通發(fā)票。另外5萬發(fā)票2月才拿到,那我1月份做賬時,怎么做呢?要把這五萬發(fā)票先計入固定資產(chǎn)嗎?
1月份公司買了一個紅木家具價值10萬左右,可是1月才到了5萬普通發(fā)票。另外5萬發(fā)票2月才拿到,那我做1月份賬時,怎么做呢?要把這五萬發(fā)票先計入固定資產(chǎn)嗎?還是等2月份票齊全了一起入賬呢?
公司買了一輛新車,假設(shè)含稅車價100萬元。2月份機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票是開了90萬元給我,2月份服務(wù)費給我開了5萬元,我還剩5萬元的發(fā)票沒拿回,要到3月份,但是前面的95萬元的發(fā)票的增值稅我已經(jīng)抵扣了,我要怎么進行賬務(wù)處理?如果我按前面95萬元的不含稅價入固定資產(chǎn),這不是不對嗎?
我公司是一般納稅人,21年3月份買的車,5月份壞了,已計提兩月折舊,經(jīng)協(xié)商后可以全額換一臺新車,但當(dāng)時沒有辦理退貨,而是我司重新開了一張銷售發(fā)票出去,等22年1月新車到了,對方又開了一張發(fā)票過來,目前的問題是,當(dāng)時5月份退車的時候沒有做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,到現(xiàn)在還在計提折舊,現(xiàn)在1月份要調(diào)整,這個會計分錄要怎么做比較好呢?
公司是小規(guī)模,3月份花了2萬元買了一輛二手小汽車,如果5月份對外出售,出售價1萬,收到1萬元要不要交稅? 老師:按出售價交增值稅嗎?借:銀行存款/庫存現(xiàn)金10000 貸:固定資產(chǎn)清理 9900.99 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用)99.01 老師:如果3月購進二手車,5月份同樣價格賣出,也未開具發(fā)票,購進售出賬務(wù)處理都不做行不行?正常3月份購進4月份計提折舊,現(xiàn)在也不計提折舊,當(dāng)著沒發(fā)生可以嗎?
老師,請問建材店可以開建筑服務(wù)機械臺班費的發(fā)票嗎?
老師,我們大包裝干貨,自己拆成小包裝出售,用的袋子、膠帶等這些包裝物,計入銷售費用嗎?
老師,定期定額的個體戶稅后利潤,轉(zhuǎn)入法人個人賬戶還要交稅嗎?寫哪些摘要比較合理?
老師好,請問沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是,資產(chǎn)負債表是不平的。
老師好。。請問白酒的消費稅是怎么樣計算的。
支付給農(nóng)戶的地租資金,農(nóng)戶要給我們開具地租發(fā)票嗎?如果不開具,怎么做才合規(guī)
老板買公司的收購款入公司內(nèi)賬的話,可以計入開辦費嗎
請問進口環(huán)節(jié),取得的專用繳款書,在稅務(wù)系統(tǒng)可以查詢到嗎?還是拿在手里的,抵扣的時候怎么抵扣進項稅?
不表達匯兌損益嗎,涉及到外幣,用外幣付的
請問用外幣付海運費憑證怎么做?
錢確定的,已經(jīng)付款了。但是票1月份沒有到齊,才到了5萬發(fā)票,還有五萬發(fā)票2月才到呢。那么我做1月的賬怎么做這個呢?還是可以把這五萬發(fā)票留到2月份做賬時一起做嗎
你這個是做10萬,剩下5萬也做,后續(xù)取得發(fā)票沒有差額可以直接貼后面,憑證后面,
就是1月份直接入10萬的賬嗎?具體會計分錄是?
是的,借固定資產(chǎn), 10萬貸其他應(yīng)付款,10萬