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紅沖上月發(fā)票怎么做賬呢

2025-09-27 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-27 15:34

您好,把上月的做正數(shù)做負數(shù)分錄就可以

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你好,你把上個月的全部紅沖了,不用給 借應收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費, 借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應交稅費負數(shù)。
2021-06-02
同學你好 上月發(fā)票沖紅怎么做賬——如果您是開票方 借,應收賬款等,負數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù) 貸,應交稅費一應增銷項,負數(shù)
2020-09-02
分錄和原來一樣的,金額改成負數(shù)就可以了
2021-07-15
你好,上月借應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應交稅費(銷項稅額),本月沖紅,按照上月分錄做負數(shù)分錄就好
2020-11-05
你好,用負數(shù)沖銷掉原來的分錄,
2021-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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