你好,退錢嗎?之前做了收入嗎?
請問收到前幾個月發(fā)票紅沖退稅款怎么做賬?之前公司沒有做過賬務處理,這個月收到了款項如何操作?
我們2020.6月收到進項發(fā)票 ,認證了做賬了未付款。2020年12月領導要求開紅沖信息表,2021年1月報稅進項轉出 。2021年2月撤銷紅沖信息表 ,但是已轉出的進項未退回,該如何處理
老師,跨月紅沖的發(fā)票如何做賬呢
紅沖上月發(fā)票如何做賬
紅沖上月未收到款項的發(fā)票如何做賬呢
老師,您好,請問水果車間成本計算,有方法可以推薦嗎
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬嗎
山東省中級會計報考工作年限要求嚴嗎?
老板從公司拿錢,不能掛老板的往來會視同分紅,咋辦?
第二季度都是核定征收,第三季度變成查賬征收了,馬上10月申報個體戶沒有成本發(fā)票怎么辦。一個季度開不到30萬的1%的普票的個體。生產(chǎn)經(jīng)營所得如何申報
老師,往來科目之間的沖銷及用法標準是怎么樣???看之前會計做的帳,預收的科目用應收記了或者預收記應付了,這個類似情況怎么識別
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 809,388.25 貸:應交稅費——未交增值稅 772,537.17 營業(yè)外支出——稅收滯納金 36,851.08 完稅證明實際繳納滯納金是8386.98,其余滯納金是用進項抵扣了的
直播帶貨個體戶查賬征收需要建立復式賬嗎?可以做收支流水賬嗎?你知道不
老師,今天9月27號,我們小規(guī)模,外地工程明天簽合同,其實基本上快完工了,這個時候,我們的發(fā)票什么時候開合理?月底還是下個月?
老師,調(diào)整往來賬該如何調(diào)嗎?如何應付是負數(shù),(存在一些成本票沒有入進去,錢已經(jīng)付的情況),這該怎么調(diào)賬呢?
不用退錢,就是換了發(fā)票
借、應收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費,負數(shù)借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費。